Am citi pe forum si am vazut ca majoritatea in cazul unei achizitii intracomunitare de la un furniz platitor de tva(firma din Rom.fiind tot platitoare de tva) inreg factura emisa de furnizorul intracomunitare (fact fara tva) astfel:3xx=411 si 4426=4427 dar eu nu gasesc niciunde in codul fiscal ca ar spune ca se aplica taxare inversa la astfel de operatii.Daca poate cineva sa-mi spuna unde sa citesc asa ceva....poate am sarit eu peste.
Mai am o situatie particulara.Firma mea a vandut catre o firma din Comunitate o serie de mijloace fixe si obiecte de inv.Bunurile respective nu au parasit Romania ramanand in folosinta firmei din Romania pe baza de contract de comodat.
Acum,firma mea cumpara respectivele bunuri inapoi de la firma din Comunitate.
Aceasta achizitie se incadreaza la "achizitii intracomunitare",bunurile nefacand obiectul unei livrari dintr-un stat in altul?
Si cum se procedeaza-cum emite furnizorul strain factura cu tva sau fara?
-cum se inreg in contabilitatea firmei mele?
Va multumesc anticipat, iar o solutie care sa aiba ca baza text de lege ar fi si mai folositoare.
