sunt noua in problema achizitiilor intracomunitare
as dori un pic de ajutor daca se poate:
1. Valoare statistica - pt import (cazul nostru - prestari servicii) TVA evidentiat pe taxare inversa este calculat in SAGA la valoarea statistica ! Este corect asa ? Cum voi scrie factura pt taxare inversa cu valoarea statistica si tva aferent sau baza de impozitare rezultata din calcul deviza x curs de schimb si tva aferent ?
Eg: 6xx = 401 43.06 (Valoare statistica: 43)
4426 = 4427 8 (43.06 *19/100=8.18 )
2. La achizitie intracomunitare - servicii , noi fiind platitori de tva, furnizorul nefiind inregistrat in scopuri de tva, invoice vine cu TVA 0... care este modalitatea de inregistrare corecta ?
Multumesc
Valoare statistica
Poate nu inteleg - si sunt foarte intelegator - dar taxarea inversa nu s-a eliminat de anul asta?!
Si de ce sa facturezi cu aceeasi valoare statistica?! Esti firma non-profit?! Cred ca o explicare mai detaliata ar fi mai sigura si ar intelege o gramada de lume. Sincer eu unul nu am priceput.
Si de ce sa facturezi cu aceeasi valoare statistica?! Esti firma non-profit?! Cred ca o explicare mai detaliata ar fi mai sigura si ar intelege o gramada de lume. Sincer eu unul nu am priceput.
Am vazut viitorul. Nu mi-l permit!