incadrare tva
incadrare tva
Buna,daca am incheiat un contract in care ma oblig sa achit chiria in avans cu o luna pentru un spatiu,primesc factura in luna august pentru luna septembrie.Inregistrez in 471 ch si 4426 tva sau am obligatia sa folosesc 4428? Daca la preluarea unei contabilitati din iulie am sold debitor in 4428, aferent unei situatii sus mentionate cum il pot regla in septembrie,din "articole contabile " te atentioneaza ca nu ies Ok jurnalele.Multumesc
Contul 4428, reprezinta un TVA amanat.
In cazul nostru, TVA se deduce/colecteaza in momentul emiterii facturii. Cheltuiala, da, se ataseaza lunii/exercitiului la care se face referire. In cazul descris 4428 nu isi are rostul si este chiar eronat interpretat.
Legal (cazul nostru) ar fi ca tot ceea ce este in 4428, sa fie inchis si sa i se dea destinatia fireasca: deductibilitate.
In cazul nostru, TVA se deduce/colecteaza in momentul emiterii facturii. Cheltuiala, da, se ataseaza lunii/exercitiului la care se face referire. In cazul descris 4428 nu isi are rostul si este chiar eronat interpretat.
Legal (cazul nostru) ar fi ca tot ceea ce este in 4428, sa fie inchis si sa i se dea destinatia fireasca: deductibilitate.
Am vazut viitorul. Nu mi-l permit!