INREGISTRARE TAXA VAMA,COMISION VAMA,TVA VAMA
INREGISTRARE TAXA VAMA,COMISION VAMA,TVA VAMA
Testez programul de doua saptamani, am ajuns la importuri.Poate sa-mi spuna cineva unde inregistrez taxele aferente unui import ? In programul vechi am avut analitice pe contul 446. In programul SAGA C la intrari valuta nu stiu cum sa inregistrez taxa vama, comisionul si tva-ul aferent importului.Ma ajuta cineva ? Multumesc.
Nu am avut ocazia de acest tip activitate, dar din cate stiu eu aceste taxe trebuiesc incluse in pretul marfii la fel ca si transportul.
Dupa parerea mea ar trebui sa faci pentru fiecare (ex: taxa vama, comision vamala etc) un furnizor fictiv, adica in loc de 401.00010 sa treci 446.001 (sau cum iti faci analiticele la 446), dupa care acele taxe le introduci la "facturi asocitate", la fel ca si factura de transport.
Sincer nu l-am testat inca, dar cred ca ar functiona.
Dupa parerea mea ar trebui sa faci pentru fiecare (ex: taxa vama, comision vamala etc) un furnizor fictiv, adica in loc de 401.00010 sa treci 446.001 (sau cum iti faci analiticele la 446), dupa care acele taxe le introduci la "facturi asocitate", la fel ca si factura de transport.
Sincer nu l-am testat inca, dar cred ca ar functiona.
La intrari in valuta, dupa ce ai creat corect furnizorul extern cu codul de tara aferent, programul are afisate contul pentru comision, taxe, accize, setat automat la 446, dar daca vrei alt cont, eventual analitice la 446, poti modifica. In partea de jos a ecranului se introduc procentele aferente taxelor (din declaratia vamala). Dupa validare la NC vizualizezi notele contabile generate. Sper ca m-am facut inteleasa. Daca mai ai intrebari pe aceasta tema mai discutam cu placere.
In mesajul initial s-a vorbit despre importuri, deci de la furnizori din afara comunitatii europene. La importuri se plateste TVA deci receptia se face cu TVA.
La achizitii intracomunitare se aplica taxarea inversa si receptia nu se face cu tva.
Programul stie foarte bine ce trebuie sa faca daca are toate informatiile corecte. Astfel este foarte importanta crearea furnizorului cu codul de tara corect pentru ca programul sa realizeze cand este import si cand este achizitie intracomunitara. Deci, despre ce tip vorbim?
La achizitii intracomunitare se aplica taxarea inversa si receptia nu se face cu tva.
Programul stie foarte bine ce trebuie sa faca daca are toate informatiile corecte. Astfel este foarte importanta crearea furnizorului cu codul de tara corect pentru ca programul sa realizeze cand este import si cand este achizitie intracomunitara. Deci, despre ce tip vorbim?
-
- Mesaje: 15
- Membru din: Mar Iul 18, 2006 12:00 am