incasare in avans clienti
incasare in avans clienti
as si o mare dilema , am un un clinet de la care am incasat in avans cu chitanta . cim inregistrez aceasta chitanta ca sa-mi apara in situatia clientului respectiv ca achitat in avans
La intocmirea facturiui de avans, aleg la tip NEDEFINIT, pun cantitatea 1 buc, dupa care pun valoarea facturii la TOTAL (cu tot cu TVA), iar la cont contabil pun 419.
Avansul se va inchide cand se va face factura finala astfel:
Factura finala:
1. Marfa/serviciul pe care il vand cu cantitatea si valoarea facturii la ont contabil urmand sa trec 707/704 sau ce cont de venituri am nevoie
1. Storno avans, trec -1 (minus 1 buc), pun valoarea din factura de avans, iar la contul contabil trec 419.
E greu?
Avansul se va inchide cand se va face factura finala astfel:
Factura finala:
1. Marfa/serviciul pe care il vand cu cantitatea si valoarea facturii la ont contabil urmand sa trec 707/704 sau ce cont de venituri am nevoie
1. Storno avans, trec -1 (minus 1 buc), pun valoarea din factura de avans, iar la contul contabil trec 419.
E greu?
Am vazut viitorul. Nu mi-l permit!
Cand faci o vanzare de prestari servicii, unde pui contul contabil de venit?
In coloana de cont contabil de venit.
Cand faci factura de avans, creezi clientul, dupa care in partea de jos (Te duci in IESIRI si acolo faci factura, folosindu-te de ADAUG) vei alege la prima coloana NEDEFINIT, la explicatii treci AVANS CF CONTRACT, la TVA lasi 19, la cantitate treci 1 buc, la TOTAL FACTURA (cu TVA) vei trece valoarea incasata de tine prin chitanta, IAR IN ULTIMA COLOANA TRECI CONTUL 419.
In coloana de cont contabil de venit.
Cand faci factura de avans, creezi clientul, dupa care in partea de jos (Te duci in IESIRI si acolo faci factura, folosindu-te de ADAUG) vei alege la prima coloana NEDEFINIT, la explicatii treci AVANS CF CONTRACT, la TVA lasi 19, la cantitate treci 1 buc, la TOTAL FACTURA (cu TVA) vei trece valoarea incasata de tine prin chitanta, IAR IN ULTIMA COLOANA TRECI CONTUL 419.
Am vazut viitorul. Nu mi-l permit!
incasare in avans clienti
nu reusesc sa trimit mesajul poate ca o sa apara de n ori
la incasare avans trebuie colectat tva deci faci fact de avans in iesiri dar la cod op.alegi nedefinit si la cont 419 in loc de 707
incasare 5311=411
la factutrare finala ai 2 pozitii 1. cod op.mf 411=% val.facturata
707
4427
2 cod op.nedefinit cu valoare in rosu avansul incasat 411=%
707
4427
si concomitent in note contabile 419=707 cu valaore avans (fara tva)
la incasare avans trebuie colectat tva deci faci fact de avans in iesiri dar la cod op.alegi nedefinit si la cont 419 in loc de 707
incasare 5311=411
la factutrare finala ai 2 pozitii 1. cod op.mf 411=% val.facturata
707
4427
2 cod op.nedefinit cu valoare in rosu avansul incasat 411=%
707
4427
si concomitent in note contabile 419=707 cu valaore avans (fara tva)
Re: incasare in avans clienti
Corect ar fi:sarbum scrie:2 cod op.nedefinit cu valoare in rosu avansul incasat 411=%
707
4427
si concomitent in note contabile 419=707 cu valaore avans (fara tva)
411=%
____419
____4427
iar inregistrarea 419=707 nu are ce cauta ca inregistrare, dupa parerea mea.