va rog sa-mi confirmati/infirmati cele 3 situatii de mai jos, nu sunt sigura de rationament cf noilor reglementari din 2010:
1. firma din RO factureaza comision de vanzare unei firme din austria pentru vanzarile pe care le intermediaza in Ro sau UE, in acest caz cf art 133 alin 2 locul taxarii cu tva este locul beneficiarului, adica in austria. Pe factura se face mentiunea neimpozabil in RO si se decl in 390, este corect?
2. firma din RO presteaza servicii de reparatii in garantie si postgarantie asupra bunurilor mobile din Ro, factureaza aceste servicii in Austria (bunurile reparate sunt si raman pe teritoriul Romaniei). In acest caz factura se face cu TVA 19%, este corect?
3. Adm firmei, prin firma detinuta in Suedia, factureaza firmei din Ro (tot a lui) serv de consultanta, marketing, reprezentare in relatiile cu furnizorii din Suedia etc (cred ca e f populara metoda de a scoate bani din firma). Se aplica taxare inversa si se trece in 390, este corect?