Pagina 9 din 23

Scris: Vin Aug 03, 2007 9:04 am
de apetrem
Amenda pentru nedepunerea decl.394 este de 250 lei in 48 ore si se da in baza art.189, alin.(1), lit. h) din CPF:
"Neîndeplinirea obligaţiilor privind transmiterea la organul fiscal competent sau, după caz, la terţe persoane a formularelor şi documentelor prevăzute de legea fiscală, altele decât declaraţiile fiscale şi declaraţiile de înregistrare fiscală sau de menţiuni;"

Asta deoarece omfp.702 este emis in baza CPF.

Scris: Vin Aug 03, 2007 12:32 pm
de floream317
multumesc mult apetrem!!!!
deci a fost o draguta ca m-a iertat, norocul incepatorului....
Multumesc mult tuturor pentru raspunsurile promte si pentru ajutor! :oops:

Scris: Joi Sep 20, 2007 8:57 pm
de ilicio895
cum se face rectificativa la D394?
am primit acum o factura din iunie.... o ratacise administratorul si acum a gasit-o...., de inregistrat o inregistrez cu august insa ce fac cu D394?

Scris: Joi Sep 20, 2007 9:31 pm
de septimiuv
faci rectificativa

Scris: Vin Sep 21, 2007 8:59 am
de iarovoim
Se mai depune o data D394 cu toti furnizorii si clientii societatii, in forma actualizata, la data la care se constata orice modificare. Nu exista rectificativa la D394.

Scris: Sâm Oct 20, 2007 10:46 pm
de ionescug551
de acord ,dar cum faci daca in iulie ai inregistrat o factura emisa in iunie? pentru ca programul iti face declaratia la semestru 1 iar inregistrarea o am in semestrul 2.

Scris: Dum Oct 21, 2007 12:00 am
de iosiff
O debifezi cand trimiti declaratia pe sem. 2
Mai simplu zis nu o declari.

Scris: Dum Oct 21, 2007 7:30 am
de ionescug551
Eu nu stiu cum s-o incadrez in declaratia pentru sem 1 pentru ca o am inregistrata pe 31.07.

Scris: Dum Oct 21, 2007 12:54 pm
de septimiuv
transferi declaratia din saga aferenta semestrului 1 in programul de la finante si adaugi acolo factura respectiva

Scris: Dum Oct 21, 2007 6:25 pm
de ionescug551
Multumesc mult.

Scris: Mie Oct 24, 2007 11:38 am
de tamasanuc
Am si eu o problema:in luna oct.2007 patronul unei societ.a mai gasit prin sertarele proprii niste facturi de achizitii din lunile ian/febr.2007.Aceste documente eu le inregistrez in ctb.in luna iulie 2007.Ce implica asta din pdv al decl.394-sem.I/2007 ?Va trebui sa corectez decl.cu facturile"minune" pt sem.I si actele sa le las in ctb.cu luna 07/2007?

Scris: Mie Oct 24, 2007 1:50 pm
de tomac
Refaci declaraţia pe semestrul I adăugând aceste facturi şi nu le declari pe semestrul II (în SAGA le debifezi din ecranul declaraţiei 394).

Scris: Mie Oct 24, 2007 11:11 pm
de tamasanuc
multumesc

Scris: Lun Noi 12, 2007 4:44 pm
de vranceam
Facturile emise in sem 1 si inregistrate in sem 2 cum stiti care sunt ca sa le debifati avand in vedere ca au fost inregistrate cu data dintr-o luna aferenta sem 2 sau verificati dosarele manual pt a le depista.In plus sunt multe bonuri fiscale de combustibil inregistrate pe intrari care treb debarasate de facturi si debifate.

Scris: Lun Noi 12, 2007 8:55 pm
de bolbai
Eu le-am declarat in sem 2...