declaratia 394

Încuiat
Mesaj
Autor
iarovoim
Mesaje: 438
Membru din: Dum Mar 18, 2007 12:00 am

#136 Mesaj de iarovoim »

Cum adica le-ai declarat in sem 2.. acea declaratie o vei face de-abia in ianuarie 2008 pentru iulie-decembrie 2007 :lol:

iarovoim
Mesaje: 438
Membru din: Dum Mar 18, 2007 12:00 am

#137 Mesaj de iarovoim »

vranceam scrie:Facturile emise in sem 1 si inregistrate in sem 2 cum stiti care sunt ca sa le debifati avand in vedere ca au fost inregistrate cu data dintr-o luna aferenta sem 2 sau verificati dosarele manual pt a le depista.In plus sunt multe bonuri fiscale de combustibil inregistrate pe intrari care treb debarasate de facturi si debifate.
le declari in semestrul 2, iar daca sunt probleme vei reface declaratia 394. Logic ar fi trebuit declarate in semestrul 1. Cati furnizori de combustibili ai? 100? Ii debifezi manual din D394. Vedeti sa debifati si acei furnizori la care aveti doar bonuri fiscale si le-ati facut receptii (prin ecranul de Intrari), insa nu aveti facturi. Stiu ca unii mai practica sa inregistreze in contabilitate asa ceva...

bucura896
Mesaje: 192
Membru din: Joi Noi 09, 2006 1:00 am

#138 Mesaj de bucura896 »

Facturile cu taxare inversa se declara in 394?

Avatar utilizator
septimiuv
Mesaje: 11897
Membru din: Sâm Oct 31, 2009 12:00 am
Localitate: Cernica

#139 Mesaj de septimiuv »

OMFP nr. 702/ 14.05.2007

INSTRUCTIUNI
de completare a formularului 394 "Declaratie informativa privind livrarile/prestarile si achizitiile efectuate pe teritoriul national"
cod MEF 14.13.01.02/ f

Declaratia se completeaza si se depune semestrial de catre:
- persoanele impozabile inregistrate in scopuri de TVA in Romania conform art.153 din Legea nr.571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, denumita in continuare Codul Fiscal si care sunt obligate la plata taxei conform art.150 alin.(1) lit.a si alin. (2) din Codul Fiscal, pentru operatiuni impozabile in Romania conform art.126 alin.(1) si taxabile cu cota de 19% sau 9%. Declaratia se depune pentru orice operatiune taxabila pentru care, conform Titlului VI al Codului Fiscal, este emisa o factura, inclusiv pentru avansuri. Declaratia trebuie sa contina toate facturile care au fost emise in semestrul de raportare;
- persoanele impozabile inregistrate in scopuri de TVA in Romania conform art.153 din Codul Fiscal care realizeaza in Romania, de la persoanele impozabile inregistrate in scopuri de TVA in Romania, achizitii de bunuri sau servicii taxabile cu cota de 19% sau 9%. Declaratia trebuie sa contina toate facturile care au fost primite in semestrul de raportare. Declaratia nu se depune pentru facturile emise prin autofacturare sau in cazul operatiunilor pentru care se aplica taxarea inversa.

ilicio895
Mesaje: 190
Membru din: Mie Mar 15, 2006 12:00 am
Localitate: Resita
Contact:

#140 Mesaj de ilicio895 »

eu am inscris dupa numarul documentului un F ptr facturi si un B pentru bonurile fiscale operate in intrari si astfel in declaratie le debifez pe cele la care apare "s"-ul
Corecteaza-ma daca gresesc, dar nu cumva linia dintre normalitate si nebunie devine tot mai subtire?

bucura896
Mesaje: 192
Membru din: Joi Noi 09, 2006 1:00 am

#141 Mesaj de bucura896 »

Daca se poate o mica intrebare legata de fapt de saga dar in legatura cu 394.Am preluat o firma din luna aprilie si nu as vrea sa fac 394 in programul de la finante. Se poate sa introduc facturile din ianuarie, februarie si martie in saga fara sa imi afecteze balanta la aprilie?

ciuleil
Mesaje: 262
Membru din: Mar Ian 23, 2007 1:00 am

#142 Mesaj de ciuleil »

Nu are cum sa nu afecteze.
Poti crea o firma noua (de sacrificiu)cu aceeasi denumire, si sa introduci datele numai pentru declaratia 394, pe tot semestru I.

mantogp328
Mesaje: 100
Membru din: Sâm Oct 07, 2006 12:00 am

#143 Mesaj de mantogp328 »

Cu firma nou creata este cel mai bine, tot asa am facut si eu si am luat datele de la 01.01.2007, ca ce sa facem asta este munca noastra!

bucura896
Mesaje: 192
Membru din: Joi Noi 09, 2006 1:00 am

#144 Mesaj de bucura896 »

Eu am dat preluare date incepand cu luna aprilie si m am gandit ca daca introduc date in ian, febr, martie nu imi va afecta ce am lucrat incepand cu luna aprilie...poate are cineva alta parere...

bucura896
Mesaje: 192
Membru din: Joi Noi 09, 2006 1:00 am

#145 Mesaj de bucura896 »

Va rog....chiar nimeni? :cry:

Avatar utilizator
tomac
Mesaje: 25898
Membru din: Sâm Oct 31, 2009 12:00 am
Localitate: Beiuş, Bihor

#146 Mesaj de tomac »

Vor fi afectate situatia furnizorilor si clientilor. Nu va fi afectat nimic din ceea ce inseamna inregistrari contabile.Daca ai introdus intrari cu data anterioara lunii de incepere, atunci validarea nu va genera articole contabile.
Cu cât știu mai multe cu atât îmi dau seama că știu prea puțin.

bucura896
Mesaje: 192
Membru din: Joi Noi 09, 2006 1:00 am

#147 Mesaj de bucura896 »

Multumesc mult.Cred ca o sa le introduc si dupa ce scot decl 394 le sterg

pepteav420
Mesaje: 270
Membru din: Mar Iul 11, 2006 12:00 am

#148 Mesaj de pepteav420 »

Din nefericire pentru noi nu au scos inca declaratia asta inutila.... eu inca nu m-am lamurit ce fac cu facturile la care nu am dedus tva-ul, le modific in program si scriu baza si tva aferent sau le las asa cum le-am inregistrat si le preiau in declaratie?

Avatar utilizator
tomac
Mesaje: 25898
Membru din: Sâm Oct 31, 2009 12:00 am
Localitate: Beiuş, Bihor

#149 Mesaj de tomac »

Chiar gasesti raspunsul in acest topic, in precizarile postate de mine sau de apetrem.
Cu cât știu mai multe cu atât îmi dau seama că știu prea puțin.

pepteav420
Mesaje: 270
Membru din: Mar Iul 11, 2006 12:00 am

#150 Mesaj de pepteav420 »

Am si eu o problema, si nu stiu cum este bine. Am avut o factura de la o agentie de turism cu tva scutita fara drept de deducere. Furnizorul respectiv este platitor de tva. daca pun declaratia pe discheta il baga si pe el i declarati, dar cand listez imi pune la numar terti cu unul mai putin. este corect asa, sa apara doar pe discheta si pe hartie nu?

Încuiat