Pagina 10 din 23
Scris: Lun Noi 12, 2007 11:03 pm
de iarovoim
Cum adica le-ai declarat in sem 2.. acea declaratie o vei face de-abia in ianuarie 2008 pentru iulie-decembrie 2007

Scris: Lun Noi 12, 2007 11:08 pm
de iarovoim
vranceam scrie:Facturile emise in sem 1 si inregistrate in sem 2 cum stiti care sunt ca sa le debifati avand in vedere ca au fost inregistrate cu data dintr-o luna aferenta sem 2 sau verificati dosarele manual pt a le depista.In plus sunt multe bonuri fiscale de combustibil inregistrate pe intrari care treb debarasate de facturi si debifate.
le declari in semestrul 2, iar daca sunt probleme vei reface declaratia 394. Logic ar fi trebuit declarate in semestrul 1. Cati furnizori de combustibili ai? 100? Ii debifezi manual din D394. Vedeti sa debifati si acei furnizori la care aveti doar bonuri fiscale si le-ati facut receptii (prin ecranul de Intrari), insa nu aveti facturi. Stiu ca unii mai practica sa inregistreze in contabilitate asa ceva...
Scris: Mar Noi 13, 2007 1:06 am
de bucura896
Facturile cu taxare inversa se declara in 394?
Scris: Mar Noi 13, 2007 1:15 am
de septimiuv
OMFP nr. 702/ 14.05.2007
INSTRUCTIUNI
de completare a formularului 394 "Declaratie informativa privind livrarile/prestarile si achizitiile efectuate pe teritoriul national"
cod MEF 14.13.01.02/ f
Declaratia se completeaza si se depune semestrial de catre:
- persoanele impozabile inregistrate in scopuri de TVA in Romania conform art.153 din Legea nr.571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, denumita in continuare Codul Fiscal si care sunt obligate la plata taxei conform art.150 alin.(1) lit.a si alin. (2) din Codul Fiscal, pentru operatiuni impozabile in Romania conform art.126 alin.(1) si taxabile cu cota de 19% sau 9%. Declaratia se depune pentru orice operatiune taxabila pentru care, conform Titlului VI al Codului Fiscal, este emisa o factura, inclusiv pentru avansuri. Declaratia trebuie sa contina toate facturile care au fost emise in semestrul de raportare;
- persoanele impozabile inregistrate in scopuri de TVA in Romania conform art.153 din Codul Fiscal care realizeaza in Romania, de la persoanele impozabile inregistrate in scopuri de TVA in Romania, achizitii de bunuri sau servicii taxabile cu cota de 19% sau 9%. Declaratia trebuie sa contina toate facturile care au fost primite in semestrul de raportare. Declaratia nu se depune pentru facturile emise prin autofacturare sau in cazul operatiunilor pentru care se aplica taxarea inversa.
Scris: Lun Noi 19, 2007 8:20 pm
de ilicio895
eu am inscris dupa numarul documentului un F ptr facturi si un B pentru bonurile fiscale operate in intrari si astfel in declaratie le debifez pe cele la care apare "s"-ul
Scris: Lun Noi 19, 2007 9:05 pm
de bucura896
Daca se poate o mica intrebare legata de fapt de saga dar in legatura cu 394.Am preluat o firma din luna aprilie si nu as vrea sa fac 394 in programul de la finante. Se poate sa introduc facturile din ianuarie, februarie si martie in saga fara sa imi afecteze balanta la aprilie?
Scris: Mar Noi 20, 2007 9:41 am
de ciuleil
Nu are cum sa nu afecteze.
Poti crea o firma noua (de sacrificiu)cu aceeasi denumire, si sa introduci datele numai pentru declaratia 394, pe tot semestru I.
Scris: Vin Noi 30, 2007 10:54 pm
de mantogp328
Cu firma nou creata este cel mai bine, tot asa am facut si eu si am luat datele de la 01.01.2007, ca ce sa facem asta este munca noastra!
Scris: Sâm Dec 01, 2007 9:47 am
de bucura896
Eu am dat preluare date incepand cu luna aprilie si m am gandit ca daca introduc date in ian, febr, martie nu imi va afecta ce am lucrat incepand cu luna aprilie...poate are cineva alta parere...
Scris: Sâm Dec 01, 2007 1:59 pm
de bucura896
Va rog....chiar nimeni?

Scris: Dum Dec 02, 2007 12:05 pm
de tomac
Vor fi afectate situatia furnizorilor si clientilor. Nu va fi afectat nimic din ceea ce inseamna inregistrari contabile.Daca ai introdus intrari cu data anterioara lunii de incepere, atunci validarea nu va genera articole contabile.
Scris: Dum Dec 02, 2007 4:38 pm
de bucura896
Multumesc mult.Cred ca o sa le introduc si dupa ce scot decl 394 le sterg
Scris: Joi Ian 10, 2008 12:11 pm
de pepteav420
Din nefericire pentru noi nu au scos inca declaratia asta inutila.... eu inca nu m-am lamurit ce fac cu facturile la care nu am dedus tva-ul, le modific in program si scriu baza si tva aferent sau le las asa cum le-am inregistrat si le preiau in declaratie?
Scris: Joi Ian 10, 2008 2:32 pm
de tomac
Chiar gasesti raspunsul in acest topic, in precizarile postate de mine sau de apetrem.
Scris: Mar Ian 15, 2008 4:49 pm
de pepteav420
Am si eu o problema, si nu stiu cum este bine. Am avut o factura de la o agentie de turism cu tva scutita fara drept de deducere. Furnizorul respectiv este platitor de tva. daca pun declaratia pe discheta il baga si pe el i declarati, dar cand listez imi pune la numar terti cu unul mai putin. este corect asa, sa apara doar pe discheta si pe hartie nu?