inca o intrebare despre tva...
am o factura de intrare in euro, fara tva, am inreg in sept, dar acum abia in dec. am primit si decl vamala cu tva, cum ar fi cel mai bine sa pocedez?? ...tinand cont ca nu mai pot devalida pt a inregistra tva in sept, decontul fiind depus, iar sold 30.09 a fost solicitat si pimit la rambursare, deci tva aferent l bag in dec, cu proces verbal ca s-a predat declaratia in dec la contabilitate??
in acest caz cum procedez, ca la intrari in valuta nu cred ca mai am ce cauta..., merg pe note contabile si fac 4426 la ???? aici va rog sa ma ajutati... multumesc...

.
ah., inca ceva, ...sa dea bine si jurnalul de cumparari...!!?
..........

Concluzia este momentul in care te-ai plictisit sa mai gandesti...