Pagina 12 din 23

Scris: Lun Ian 21, 2008 4:21 pm
de pepteav420
eu m-am mai uitat si scrie ca operatiunile cu tva inclusa trebuie cuprinse in declaratie cu baza cat este iar la tva se trece 0. ideea este ca pe discheta apare bine baza si zero la tva, dar pe hartie nu o ia in calcul la nr pers inreg in scopuri de tva si nici la baza impozabila. :?

Scris: Lun Ian 21, 2008 5:30 pm
de paznicum
multumesc

Scris: Mar Ian 22, 2008 7:12 pm
de pantocf
micro neplatitor de tva depune decl 394?
sunt incepator, multumesc

Scris: Mar Ian 22, 2008 7:25 pm
de munteanud411
D 394 nu se depune decit de catre persoanele inregistrate in scopuri de TVA. Insa nu te bucura prea devreme :- urmeaza D 392 B asa ca ai grija cum culegi intrarile si iesirile si mai ales inregistreaza furnizorii si clientii cu tot cu cod fiscal pt ca vor inventa cu siguranta o 394 si pentru neplatitorii de TVA ! Spor la treaba !

facturi gresite achitate cu bon fiscal

Scris: Mie Ian 23, 2008 11:46 am
de stefanl458
La magazin unii clienti au cerut factura (si bon fiscal, evident) dar acum am observat ca unii ne-au dat datele firmei complet aberante (cod fiscal care nu are nici o legatura cu firma respectiva, au vrut factura pe persoana fizica si nu am CNP-ul corest etc).

Stie cineva cum se procedeaza cu aceste facturi rosii in declaratia 394 ? Se introduc asa gresit, nu se introduc de loc ? ( nu le pot anula ca nu am exemplarul albastru)

Scris: Mie Ian 23, 2008 12:25 pm
de urechee625
Pai facturile catre persoane fizice nu se introduc pt ca nu sunt platitore de TVA, iar cele catre persoane juridice trebuie introduse corect asa ca incearca sa le gasesti datele, pe www.mfinante.ro, la persoane juridice poti sa le gasesti CUI-ul dupa denumire sau denumirea dupa CUI si astfel vei putea introduce datele corecte. Spor la treaba!

Scris: Mie Ian 23, 2008 12:58 pm
de munteanud411
http://www.mfinante.ro/link.jsp?body=/c ... i_nume.htm
In privinta CNP nu iti pot sugera decit sa introduci propriul CNP in D392 ca in 394 n-ai cum. CNP-urile chiar nu le mai verifica nimeni !

re:decl.394

Scris: Vin Feb 22, 2008 5:44 pm
de rabojf
In declaratia 394 nu pui decat facturile emise la clientii platitori de tva . Pers. fizice nu sunt incadrate la platitori de tva.

declaratia 394

Scris: Joi Iun 19, 2008 9:38 am
de avramg
s-a mai imbunatatit ceva in legatura cu declaratia 394 ?.....am o firma pe care am preluat-o de la 1 martie 2008.......cum rezolv cu facturile emise si primite din ianuarie si februarie?......m-am gindit sa transfer datele din SAGA in programul de la MF si acolo sa introduc toate facturile din ianuarie-februarie....munca grea dar nu am alta solutie........problema este cum transfer eu datele din SAGA in programul MF?...sunt incepatoare in problemele de informatica dar poate ma ajuta colegii de pe forum.....

Scris: Joi Iun 19, 2008 9:48 am
de paturcai
Pentru perioada de pana la preluare, se va face manual:
Se va face un fisier in excel in care vor fi trecute toate facturile cu cele trei valori, si codul fiscal astfel:
Cap de tabel:
Nr. Crt, Nume furnizor/client, cod fiscal, Factura cu TVA, Baza factura, TVA

Dupa ce se vor trece toate facturile, se va selecta (in EXCEL deci) capul de tabel creat, si se va aplica un filtru.
Si eu am aceeasi situatie si trebuie sa le lucrez manual.
:cry:

Scris: Joi Iun 19, 2008 9:48 am
de tomac
1. Se instaleaza programul de la MF pentru D394.
2. Din SAGA, dupa ce se definitiveaza datele pentru perioada dorita, se apasa butonul ce are o pictograma cu o sageata intoarsa in jos, disponibil in ecranul de intocmire a D394 (in Situatii-Listari - Jurnale de cumparari.vinzari - pagina Declaratia 394)
3. Dupa transfer se intra in programul de la MF si se incarca datele transferate din SAGA
4. Se completeaza cu datele lipsa

Scris: Joi Iun 19, 2008 7:17 pm
de avramg
multumesc mult pentru ajutor......dar daca intru acum in progrmul de la mf si introduc ianuarie si februarie si dupa ce inchei luna iunie in SAGA POT SA LE TRANSFER ATUNCI?......asta ca sa nu trebuiasca sa le introduc pe ultima suta de metri......

Scris: Joi Iun 19, 2008 9:00 pm
de tomac
Din pacate nu! Asta pentru ca transferul din SAGA va suprascrie fisierul respectiv. De aceea am si dat pasii din mesajul anterior.

Scris: Joi Iul 03, 2008 10:17 pm
de simonag
la verificarea tertilor un furnizor nu apare inregistrat in scopuri de TVA desi eu am factura cu tva.cam ce e de facut?

Scris: Joi Iul 03, 2008 10:19 pm
de septimiuv
simonag scrie:la verificarea tertilor un furnizor nu apare inregistrat in scopuri de TVA desi eu am factura cu tva.cam ce e de facut?
:shock: ce treaba are una cu alta?