Pagina 15 din 23

Scris: Mar Ian 13, 2009 9:55 am
de bulzana460
mersi de ajutor ! :D

Scris: Joi Ian 15, 2009 10:39 pm
de florescuo
Am urmatoarea situatie si nu stiu cum sa declar.Firma a fost pana in noiembrie neplatitoare de tva.Depun 394 si declar numai facturile primite de la furnizori de cand am devenit platitor de tva?
Alt aspect.... pt perioada care nu am fost platitor de tva tr. sa depun 392B?
Si offf topic....daca nu am depus o decl 100 in 2006 ....acum cand ma duc si depun folosesc programul de decl de la 2006 sau il utilizez pe cel de 2009?
Multumesc anticipat.

Scris: Joi Ian 15, 2009 10:56 pm
de domjanm
Decl.100 pe anul 2006 cu program din 2006.
La primele doua intrebari nu stiu, nu am avut acest noroc :wink:

Scris: Joi Ian 15, 2009 11:06 pm
de florescuo
mersi ...mai astept sa vad pareri

Scris: Vin Ian 16, 2009 10:14 am
de teodorg133
florescuo scrie:Am urmatoarea situatie si nu stiu cum sa declar.Firma a fost pana in noiembrie neplatitoare de tva.Depun 394 si declar numai facturile primite de la furnizori de cand am devenit platitor de tva?
Alt aspect.... pt perioada care nu am fost platitor de tva tr. sa depun 392B?
Si offf topic....daca nu am depus o decl 100 in 2006 ....acum cand ma duc si depun folosesc programul de decl de la 2006 sau il utilizez pe cel de 2009?
Multumesc anticipat.
da, 394 pt dec
da, 392 B daca te incadrezi in sume, pt per de neplatit...sa fie si asta dep
ultima vers.pt.100 ca nici ei nu mai au vers din 2006...asa am depus si eu la cta.

Scris: Vin Ian 16, 2009 10:39 am
de florescuo
Mie mi-au zis la finante ca sa depun cu programul de atunci....ca spre ex in 2006 nu exista decl 102 si 103 ca acum.....era decat 100....

Scris: Sâm Ian 17, 2009 9:37 am
de munteanud411
Pt Florescuo
Teodor a raspuns corect.
Am si eu o societate in aceeasi situatie si mi-au zis cei de la Asistenta ca trebuie sa depun si 392 A si B. 394, normal, se depune pt intrarile/iesirile in care ai evidentiat TVA

Scris: Mar Ian 20, 2009 2:07 pm
de bogeanua
Cu ocazia verificarii tertilor din decl 394 am constatat ca in luna sept 2008 un furnizor mi-a emis o factura cu tva cu toate ca nu avea acest drept,fiind neplatitor de tva.Normal ca din decl 394 l-am eliminat, dar problema se pune ce fac cu decl 300 din sept 2008 pe care am depus-o la momentul respectiv? M-am gandit sa fac corectare la decl 300 pe luna dec 2008 cu inregistrarile contabile de rigoare iar cei de la AF mi-au spus ca sa o las asa,numai sa nu o trec in 394.Ce parere aveti?

Scris: Mar Ian 20, 2009 4:33 pm
de paturcai
Eu zic sa faci cum iti dicteaza constiinta: o stornezi la Dec 2008. Cei de la Adm nu vor recunoaste niciodata ca au spus asa ceva. Se vor uita la tine ca la un om nebun.

Scris: Mar Ian 20, 2009 4:44 pm
de tomac
Refaceți decontul de TVA făcînd cerere de corecții materiale a acestuia.Părerea mea.

Scris: Mar Ian 20, 2009 5:49 pm
de bogeanua
Va multumesc pentru raspuns.O zi buna.

Scris: Vin Ian 23, 2009 6:02 pm
de bolbai
Stie cineva daca exista cumva posibilitatea ca sa se cupleze 3 luni lucrate in Saga si 3 luni lucrate direct in programul de finante, a datelor pentru declaratia 394?
Multumesc.

Scris: Sâm Ian 24, 2009 4:25 pm
de septimiuv
nu exista

declaratia 394

Scris: Mie Feb 18, 2009 7:09 pm
de fartana739
Am o societate platitoare de tva care s-a infiintat in noiembrie 2008, neavand nici un fel de activitate decat cheltuielile de infiintare. Am primit instiintare de la finante cum ca nu am depus declaratia 394. Trebuia sa o depun? Am inteles ca pentru firmele fara activitate nu trebuie depusa declaratia 394, ci doar declaratia 392 pana in 25.02.09.

Scris: Mie Feb 18, 2009 7:25 pm
de teodorg133
:roll: :roll: Asa repede si au si trimis notificare ???mai frate !!...

deci, daca ai numai chelt de constituire (asta inseamna fact si taxe ), le treci la achizitii , iar la livrari (daca nu a avut activ) se trece 0

uite aici :

Declaratia se depune pentru:
- orice livrare/prestare taxabila (cu cota de 19% sau 9%) pentru care este emisa o factura, inclusiv pentru avansuri, si trebuie sa contina toate facturile care au fost emise in semestrul de raportare;

- toate achizitiile de bunuri sau servicii taxabile (cu cota de 19% sau 9%) si trebuie sa contina toate facturile care au fost primite in semestrul de raportare. Declaratia nu se depune pentru facturile emise prin autofacturare sau in cazul operatiunilor pentru care se aplica taxarea inversa.


PS. Fa-o si trimte-o prin posta cu confirm de primire..mai bine mai tarziu decat deloc !!! :wink: