pai normal ca daca din calcul cu 16% iese mai putin decat impozitul minim stabilit de MF, se achita ceea ce a stabilit MF, in caz ca iese mai mult decat impozitul minim stabilit de MF se achita ceea ce rezulta din calculul cu 16%.briscb scrie: Avand in vedere ca impozitul pe profit datorat pentru trimestrul al II-lea este in suma de 250 lei,iar impozitul minim calculat pentru aceeasi perioada este de 367 lei,contribuabilul are obligatia de plata a impozitului minim in suma de 367 lei.
Inregistrararea corecta impozit forfetar in contabilitate
In sustinere si proiectul pentru declaratia 100 pentru trim II :
http://static.anaf.ro/static/10/Anaf/tr ... 062009.pdf
Se declara ambele sume, atat impozitul minim, cat si cel calculat dupa reglementarea veche.
In campul de plata, se va duce automat suma cea mai mare.
Mai jos sunt si normele de completare pentru proiectul de declaratie:
http://static.anaf.ro/static/10/Anaf/tr ... 062009.pdf
http://static.anaf.ro/static/10/Anaf/tr ... 062009.pdf
Se declara ambele sume, atat impozitul minim, cat si cel calculat dupa reglementarea veche.
In campul de plata, se va duce automat suma cea mai mare.
Mai jos sunt si normele de completare pentru proiectul de declaratie:
http://static.anaf.ro/static/10/Anaf/tr ... 062009.pdf
Nu doresc sa deschid un topic nou ci doar sa va fac cunoscut - sa nu bombardati SAGA cu telefoane sau cu emailuri - intrucat e o mica problema referitoare la inregistrarea automata a impozitului minim.
Am preluat o firma in luna august anul acesta.
Pana aici nu-i nimic spectaculos.
Spectaculos este faptul ca firma si-a inregistrat impozitul minim la Iunie 2009, iar acum ar avea de inregistrat 1075 pentru ca asa spune impozitul forfetar.
Trec 1075, iar SAGA spune: impozit minim inregistrat 358 lei.
Ceea ce vreau sa scot in evidenta este faptul ca daca cineva se va mai lovi de aceasta problema, adica SAGA (se uita pentru cei care au lucrat si anul trecut cu SAGA) ii va "scadea" sau "aduna" altfel decat e normal (verificati nota contabila pe care o face SAGA pentru cei care nu ati mai lucrat cu SAGA si anul trecut) sa treceti manual in Articole contabile impozitul corect.
Exemplu:
In rulaje cumulate am 717 lei (lunile MAI+IUNIE 2009) ceea ce este corect.
SAGA imi spune (deci la firma noua care nu are lucrat nimic anul trecut):
Impozit pe profit contabilizat 717 lei (desi eu i-am trecut corect ca impozitul pentru IULIE+AUGUST+SEP 2009 este de 1.075 lei), impozit de contabilizat 358 lei. Si imi face nota contabila pentru 358 lei, desi in mod normal trebuie sa imi faca nota contabila pentru 1.075 lei.
In aceasta situatie procedam astfel:
Inregistram diferenta pe care SAGA refuza sa o contabilizeze automat: 691 = 4411 pentru 717 lei si concomitent 121 = 691 pentru 717 lei in ARTICOLE CONTABILE.
Am preluat o firma in luna august anul acesta.
Pana aici nu-i nimic spectaculos.
Spectaculos este faptul ca firma si-a inregistrat impozitul minim la Iunie 2009, iar acum ar avea de inregistrat 1075 pentru ca asa spune impozitul forfetar.
Trec 1075, iar SAGA spune: impozit minim inregistrat 358 lei.
Ceea ce vreau sa scot in evidenta este faptul ca daca cineva se va mai lovi de aceasta problema, adica SAGA (se uita pentru cei care au lucrat si anul trecut cu SAGA) ii va "scadea" sau "aduna" altfel decat e normal (verificati nota contabila pe care o face SAGA pentru cei care nu ati mai lucrat cu SAGA si anul trecut) sa treceti manual in Articole contabile impozitul corect.
Exemplu:
In rulaje cumulate am 717 lei (lunile MAI+IUNIE 2009) ceea ce este corect.
SAGA imi spune (deci la firma noua care nu are lucrat nimic anul trecut):
Impozit pe profit contabilizat 717 lei (desi eu i-am trecut corect ca impozitul pentru IULIE+AUGUST+SEP 2009 este de 1.075 lei), impozit de contabilizat 358 lei. Si imi face nota contabila pentru 358 lei, desi in mod normal trebuie sa imi faca nota contabila pentru 1.075 lei.
In aceasta situatie procedam astfel:
Inregistram diferenta pe care SAGA refuza sa o contabilizeze automat: 691 = 4411 pentru 717 lei si concomitent 121 = 691 pentru 717 lei in ARTICOLE CONTABILE.
Am vazut viitorul. Nu mi-l permit!
Buna dimineatea, stimati colegi!
va rog sa ma corectati daca gresesc:
O firma are pierdere in 2008.
In 2009:
trimI pierdere
trimII pierdere -> s-a platit impozit minin (367)
trimIII pierdere -> de plata 0(zero)
in cazul in care la trim IV, este tot pe pierdere, nu se plateste nimic pt ca s-a facut plata de 367 in trim II, corect?:roll:
sincer,pe mine ma deruteaza acest alineat din art.34:
(17) În situaţia în care contribuabilii prevăzuţi la alin. (1) lit. a) au înregistrat în anul 2008 pierdere fiscală, aceştia efectuează plăţi anticipate în contul impozitului pe profit în sumă de o pătrime din impozitul minim anual, prevăzut la art. 18 alin. (3).
(18) Pentru anul 2009, contribuabilii prevăzuţi la alin. (1) lit. a) şi alin. (5), pentru definitivarea impozitului pe profit anual, aplică prevederile art. 18 alin. (2) prin compararea impozitului pe profit datorat la sfârşitul anului fiscal cu impozitul minim anual, prevăzut la art. 18 alin. (3).
va rog sa ma corectati daca gresesc:
O firma are pierdere in 2008.
In 2009:
trimI pierdere
trimII pierdere -> s-a platit impozit minin (367)
trimIII pierdere -> de plata 0(zero)
in cazul in care la trim IV, este tot pe pierdere, nu se plateste nimic pt ca s-a facut plata de 367 in trim II, corect?:roll:
sincer,pe mine ma deruteaza acest alineat din art.34:
(17) În situaţia în care contribuabilii prevăzuţi la alin. (1) lit. a) au înregistrat în anul 2008 pierdere fiscală, aceştia efectuează plăţi anticipate în contul impozitului pe profit în sumă de o pătrime din impozitul minim anual, prevăzut la art. 18 alin. (3).
(18) Pentru anul 2009, contribuabilii prevăzuţi la alin. (1) lit. a) şi alin. (5), pentru definitivarea impozitului pe profit anual, aplică prevederile art. 18 alin. (2) prin compararea impozitului pe profit datorat la sfârşitul anului fiscal cu impozitul minim anual, prevăzut la art. 18 alin. (3).
Îmi iubesc ţara atunci când nu mă uit la televizor şi când nu merg pe stradă. (Octavian Paler)
-
- Mesaje: 834
- Membru din: Joi Feb 19, 2009 12:00 am
Dragii mei va rog sa-mi spuneti daca este corect cum am calculat eu impozitul forfetar avand urmatooarea situtie:
o soc.in anul 2008 a realizat o CA in total=231976ron
-s-a inchis pe o pierdere de = 51061 ron
eu l-am inclus la grila de = 6500 ron
calcul 6500/12=541*2 = 1083-trim II de plata
-pentru trim III( 541*3) = 1625 trim III de plata
-mentionez ca in 2009 nu are nici un venit doar cheltuieli este pe pierdere
va multumesc si va doresc o zi buna!
o soc.in anul 2008 a realizat o CA in total=231976ron
-s-a inchis pe o pierdere de = 51061 ron
eu l-am inclus la grila de = 6500 ron
calcul 6500/12=541*2 = 1083-trim II de plata
-pentru trim III( 541*3) = 1625 trim III de plata
-mentionez ca in 2009 nu are nici un venit doar cheltuieli este pe pierdere
va multumesc si va doresc o zi buna!