Pagina 1 din 1
articole gestiune
Scris: Joi Feb 11, 2010 9:30 am
de fagarasa176
Salutare..
Se poate scimba denumirea la articolele deja initializate?
Nu exista iesiri pe acele articole..momentan....doar intraile initiale
Scris: Joi Feb 11, 2010 10:13 am
de eugen01
denumirea da.Codul nu (daca exista deja operatii pe acel cod)
Scris: Joi Feb 11, 2010 10:16 am
de fagarasa176
Da...este vorba doar de denumirea articolului respectiv....
Ok...multzam....prompt ca de obicei

Scris: Joi Feb 11, 2010 10:16 am
de danilevicis
se poate schimba si codul din administrare>inretinere bd> modificare coduri
denumirea se poate schimba si ea din fisiere> articole, chiar daca au fost miscari pe produs. mergeti pe denumire dati modific si salvati dupa ce ati tastat noua denumire
Scris: Joi Feb 11, 2010 10:20 am
de eugen01
de acord si cu solutia lui danielevics...doar ca inainte de a schimaba codul trebuie sa o gandim bine.e o procedura ireversibila.(doar daca facem o salvare inainte mai putem reveni)
Scris: Joi Feb 11, 2010 10:25 am
de fagarasa176
inca o intrebare ca sa nu mai deschid alt topic
la furnizori...sunt in ianuarie...dar la furnizorul respectiv...plata este facuta abia in februarie.
cand dau pe butonul verificare imi spune...'diferente la inregistrare in casa/banca...etc...Doriti stergerea corelatiilor?'
Daca sau da...doresc...ce implica asta?...ce note se sterg?...platile din februarie?
Scris: Joi Feb 11, 2010 10:44 am
de eugen01
da, daca doriti stergerea corelatiilor se vor sterge platile (evident si notele contabile aferente acestora).Probabil ati facut incasarea direct in ecranul de Intrari.(e recomandat sa se faca in JurnaluldeBanca/Casa)
Pentru a verifica corectitudinea, in ecranul de Situatii/Listari selectati o perioada mai mare, in dreapta jos aveti o casuta pentru "Platile aferente factura curenta".
Scris: Joi Feb 11, 2010 10:51 am
de danilevicis
eugen01 scrie:da, daca doriti stergerea corelatiilor se vor sterge platile (evident si notele contabile aferente acestora)
stergerea corelatiilor nu implica stergerea notelor contabile, dati o cautare pe site caci s-a mai discutat acest subiect
Scris: Joi Feb 11, 2010 10:53 am
de danilevicis
Butonul "Reglare avansuri/stornări" face legatură între plati sau încasări şi facturi în cazul în care acest lucru nu s-a efectuat la momentul operării plăţilor/încasărilor. Plăţile de acest tip vor aparea cu culoare diferită în pagina "Plati -...". La accesarea butonului, apare un ecran care conţine în tabelul superior plătile sau încasările care nu au fost atribuite facturilor, precum şi stornărilor nerepartizate pe facturii, iar în ecranul inferior, facturile la care nu s-au operat încasări sau plăţi. Printr-un sistem similar cu cel întâlnit la operarea plăţilor/încasărilor prin casa, bancă sau deconturi se pot recrea legăturile dintre facturi şi plăţi.
Ştergerea sau refacerea corelaţiilor nu implică ştergerea sau modificarea datelor înregistrate în contabilitate. Toate operaţiile efectuate prin intermediul ecranului de regularizare au ca scop reglarea situaţiilor comerciale
din Help
Scris: Joi Feb 11, 2010 10:59 am
de eugen01
oops !!!mea culpa ...
cred ca o sa ies ...sa alerg si eu cainii !!!(solutie oferita de Paturcai pentru punerea in ordine a gandurilor)
