DECLARATIA 392 A SI 392 B
Scris: Vin Feb 18, 2011 4:31 pm
Am o intrebare,
Sectiunea "Livrari de bunuri si prestari de servicii catre:"
Randul 1 – Coloana "Valoare" se completeaza cu baza de impozitare inscrisa in "Jurnalul pentru vanzari", pentru livrarile de bunuri si prestarile de servicii efectuate catre persoanele inregistrate in scopuri de TVA.
Randul 1 – Coloana "TVA" se completeaza cu valoarea TVA inscrisa in "Jurnalul pentru vanzari", pentru livrarile de bunuri, prestarile de servicii efectuate catre persoanele inregistrate in scopuri de TVA.
Randul 2 – Coloana "Valoare" se completeaza cu baza de impozitare inscrisa in "Jurnalul pentru vanzari", pentru livrarile de bunuri, prestarile de servicii efectuate catre persoanele neinregistrate in scopuri de TVA.
Randul 2 – Coloana "TVA" se completeaza cu valoarea TVA inscrisa in "Jurnalul pentru vanzari", pentru livrarile de bunuri si prestarile de servicii efectuate catre persoane neinregistrate in scopuri de TVA.
pentru
Randul 1 – Coloana "Valoare", se trec doar facturile emise cu TVA,
similar ar fi pentru
Randul 2 – Coloana "Valoare" , se trec doar facturi emise fara TVA,
Problema este ca unii sustin ca la Randul 2 – Coloana "Valoare" , se trece si suma totala batuta pe casa de marcat
Eu nu vad logica in ultima afirmatie,
Am fost la finante.....NU stiu nimic....sa sun eu la metodologie......acolo nu raspunde nimeni.....o sa mai incerc luni....
Rog lamuriti-ma am inteles eu bine, Randul 2 – Coloana "Valoare" , se trec doar facturi emise fara TVA,
sau am inteles gresit si trebuie si suma totala incasata pe casa de marcat....
Multumesc anticipat pentru raspuns....
Catalin...
Sectiunea "Livrari de bunuri si prestari de servicii catre:"
Randul 1 – Coloana "Valoare" se completeaza cu baza de impozitare inscrisa in "Jurnalul pentru vanzari", pentru livrarile de bunuri si prestarile de servicii efectuate catre persoanele inregistrate in scopuri de TVA.
Randul 1 – Coloana "TVA" se completeaza cu valoarea TVA inscrisa in "Jurnalul pentru vanzari", pentru livrarile de bunuri, prestarile de servicii efectuate catre persoanele inregistrate in scopuri de TVA.
Randul 2 – Coloana "Valoare" se completeaza cu baza de impozitare inscrisa in "Jurnalul pentru vanzari", pentru livrarile de bunuri, prestarile de servicii efectuate catre persoanele neinregistrate in scopuri de TVA.
Randul 2 – Coloana "TVA" se completeaza cu valoarea TVA inscrisa in "Jurnalul pentru vanzari", pentru livrarile de bunuri si prestarile de servicii efectuate catre persoane neinregistrate in scopuri de TVA.
pentru
Randul 1 – Coloana "Valoare", se trec doar facturile emise cu TVA,
similar ar fi pentru
Randul 2 – Coloana "Valoare" , se trec doar facturi emise fara TVA,
Problema este ca unii sustin ca la Randul 2 – Coloana "Valoare" , se trece si suma totala batuta pe casa de marcat
Eu nu vad logica in ultima afirmatie,
Am fost la finante.....NU stiu nimic....sa sun eu la metodologie......acolo nu raspunde nimeni.....o sa mai incerc luni....
Rog lamuriti-ma am inteles eu bine, Randul 2 – Coloana "Valoare" , se trec doar facturi emise fara TVA,
sau am inteles gresit si trebuie si suma totala incasata pe casa de marcat....
Multumesc anticipat pentru raspuns....
Catalin...