Buna ziua,
Am o problema si raspunsurile celor de la finante se bat cap in cap.Situatia concreta este urmatoarea:
1. Sunt SRL platitor de TVA inregistrat in Romania si inregistrat in Registrul operatorilor intracomunitari.
2. Prestez servicii de reparatii nave in Italia la o firma cu COD valid TVA.( locul prestarii este la sediul beneficiarului in Italia)
Intrebarea este : cand intocmesc factura pentru serviciile prestate ( eu SRL din Romania) ce inscriu pe factura in dreptul TVA ? O persoana de la serviciul de asistenta prin telefon mi-a spus sa scriu "scutit cu drept de deducere art.143(h) din Codul Fiscal" iar alta sa scriu " neimpozabil in Romania".Cum e corect?
Cum se face operatiunea contabila ? Cu sau fara TVA ? Si aici au balbait-o ?
Multumesc !
servicii intracomunitare
Re: servicii intracomunitare
In cazul în care nu se datorează TVA, pe factura se face o trimitere la dispoziţiile aplicabile din CF sau din Directiva 112 din care să rezulte că livrarea de bunuri sau prestarea de servicii face obiectul unei scutiri. CF, art. 155 lit k)
Cred ca cel mai aproape ar fi: "scutit cf. art.143 lit (h) din Codul Fiscal"
Cred ca cel mai aproape ar fi: "scutit cf. art.143 lit (h) din Codul Fiscal"
Marian Apetre