Pagina 1 din 1

Referitor la TVA cu taxare inversa

Scris: Sâm Mar 10, 2007 6:30 pm
de ionetei153
Am o societate cu codul CAEN 4511 si a facturat o lucrare cu taxare inversa,deci nu am calculat tva.
In jurnal daca trec procentul 0% se inregistreaza ca fiind scutita de tva.Este bine? Va aparea bine in decl.3oo sau trebuie sa fac altfel ?
Va rog raspuns.

Scris: Sâm Mar 10, 2007 7:01 pm
de tomac
Este corect.Livrarea va trebui sa apara la rd.8 in decont.

Scris: Sâm Mar 10, 2007 7:14 pm
de ionetei153
Apare in decl.300 dar la randul 9 nu la rand.8 cum spui tu.Este bine?

Scris: Sâm Mar 10, 2007 7:20 pm
de tomac
Corect este ca acestea sa apara la rd.8. Verifica si ca in antet sa ai la tip factura "T" pentru ca nu e suficient ca la TVA sa pui 0.

Scris: Sâm Mar 10, 2007 7:44 pm
de ionetei153
Multumesc tomac.Am bifat ,,T,, la facturi si acum este in regula.

Scris: Lun Mar 12, 2007 7:06 am
de chivuc
1.am o achizitie cu taxare inversa,(un spatiu comercial), care imi ramane ca neachitat cu valoarea TVA-ului. Ce e de facut?
2.Pt. acest mijloc fix ce documente se intocmesc in luna achizitionarii?

Scris: Dum Mar 18, 2007 6:42 pm
de chivuc
si revin ... , poate are timp cineva si pt mine
chivuc scrie:1.am o achizitie cu taxare inversa,(un spatiu comercial), care imi ramane ca neachitat cu valoarea TVA-ului. Ce e de facut?
2.Pt. acest mijloc fix ce documente se intocmesc in luna achizitionarii?
multumesc!!!

Scris: Dum Mar 18, 2007 6:43 pm
de septimiuv
pt 1 pune la tip "taxare inversa"

Scris: Dum Mar 18, 2007 7:11 pm
de chivuc
si am la sit. furnizori: neachitat final 0 si neachitat la zi - TVA-ul

Scris: Dum Mar 18, 2007 9:17 pm
de septimiuv
mai incearca
mie imi da cum trebuie situatia

Scris: Vin Mar 23, 2007 3:03 pm
de martina
multumesc mult MARUIS