Pagina 1 din 2

Declaratia 101!!!!!

Scris: Joi Feb 06, 2014 4:42 pm
de milcicar
Buna ziua,
Poate cineva sa ma ajute si pe mine sa inteleg si sa stiu cum completez D 101/2013??? :roll:
Deci: o firma care in luna ianuarie 2013 a fost platitoare impozit pe profit si i-am depus D 101 pt.luna ian.2013, iar de la 01.02.2013 devine platitor pe impozit pe venit 3% pana la 30.09.2013, iar de la 01.10.2013 trece iar platitor pe impozit pe profit 16%. Cum trebuie sa fac D 101 pt. anul 2013????? Va multumesc anticipat pt.ajutor si va doresc o zi frumoasa in continuare!!!!! :D :?:

Re: Declaratia 101!!!!!

Scris: Mie Feb 26, 2014 9:22 pm
de oporanus
declaratia 101 se face pt ultimul trimestru al anului 2013.

Re: Declaratia 101!!!!!

Scris: Mie Feb 26, 2014 10:23 pm
de berceal
Ai urmarit putin randurile declaratiei 101 de spui asa ceva????? Daca crezi ca o poti face pentru ultimul timiestru din 2013, ce declaratie faci pentru tot anul 2013??? In cursul anului se depunea declaratia D100 pentru perioada cand era platitor de impozit pe profit apoi impozit pe venit.

Re: Declaratia 101!!!!!

Scris: Mie Feb 26, 2014 10:26 pm
de tomac
@oporanus
Serios? Nu cred.

@milcicar
Impozitul pe profit se calculează începând cu 01/02/2013. Impozitul pe venit reprezintă o plată anticipată în contul impozitului pe profit.
Completați în ecranul detalii impozit și TVA datele corecte și apoi la generarea D101 selectați situația corectă -6 cea de calcul a impozitului începând cu 01/02/2013
Căutați pe forum subiectele pentru că s-a tot discutat despre aceste cehstiuni.

Re: Declaratia 101!!!!!

Scris: Lun Mar 03, 2014 10:39 am
de oporanus
eu am societatea comerciala care pana la 30.09.2013 a fost platitoare de impozit pe venit.am caculat 5079 impozit pe care l-am virat
acum trebuie sa fac declaratia 101 pt 2013 dar nu inteleg eu trebuie sa trec cheltuielile si veniturile din tot anul 2013 sau doar din trim al IV-lea?
in acest caz inseamna ca eu imi voi putea recupera cei 5079 ron pe care i-am platit in 2013?

Re: Declaratia 101!!!!!

Scris: Lun Mar 03, 2014 10:48 am
de cernatv
Daca in ian.2013 ai fost la profit iar cu 01.02.13 ai trecut la micro, calculezi imp.pe profit luand in calcul ven. si ch. de la 01.02.2013.
Daca in perioada 01.01-30.09.2013 ai fost micro, iei in calcul ven. si ch. de la inceputul anului.
Imp.pe micro platit se considera plata in contul impozitului pe profit.

Re: Declaratia 101!!!!!

Scris: Lun Mar 03, 2014 10:54 am
de oporanus
asta insemna ca eu am de recuperat 5079 ron pt anul 2013 si trebuie sa fac doc de corectare pe luna decembrie 2013

Re: Declaratia 101!!!!!

Scris: Lun Mar 03, 2014 11:01 am
de cernatv
5079 lei se scad din impozitul pe profit pe care il datorezi. Daca total impozit pe profit e 5080 lei, atunci virezi numai 1 leu, daca e 5000, ramai cu 79 lei achitati in plus.

Re: Declaratia 101!!!!!

Scris: Vin Mar 07, 2014 6:53 pm
de novacescul
milcicar scrie:Buna ziua,
Poate cineva sa ma ajute si pe mine sa inteleg si sa stiu cum completez D 101/2013??? :roll:
Deci: o firma care in luna ianuarie 2013 a fost platitoare impozit pe profit si i-am depus D 101 pt.luna ian.2013, iar de la 01.02.2013 devine platitor pe impozit pe venit 3% pana la 30.09.2013, iar de la 01.10.2013 trece iar platitor pe impozit pe profit 16%. Cum trebuie sa fac D 101 pt. anul 2013????? Va multumesc anticipat pt.ajutor si va doresc o zi frumoasa in continuare!!!!! :D :?:
Am următorul caz: în ianuarie 2013 firma a fost plătitoare pe I/P. Din februarie 2013 a devenit plătitoare de I/V microîntreprindere. Am depus în ianuarie 2013 o D101. În luna noiembrie 2013 firma depăşeşte plafonul de 65.000 de euro - se încadrează la art. 112^6 din Codul fiscal. Deci, până în septembrie 2013 am avut 3% I/V micro.
Cum completez D101 pe anul 2013 ?
Din nefericire, voi avea 2 D101: una în ianuarie 2013 şi una în decembrie 2013. Spun din nefericire, pentru că într-un an fiscal 2013, voi avea defapt 2 ani fiscali: ianuarie 2013 şi februarie - decembrie 2013. Astfel, pentru completarea D101 voi selecta poziţia 6 din situaţiile oferite de formular. Perioada de declarare va fi anul 2013, luna 2 - 12, scadenţa 25.03.2014.
Atenţie ! la rândurile 1 şi 2 din D101, venituri, cheltuieli voi selecta în SAGA la tabulatorul "Impozit pe profit" data de 01.02.2013 la "Data de la care începe calcularea impozitului pe profit".
Atenţie ! la tabulatorul "Declaraţia 101", rândul 24: trebuie să introduceţi în formulă şi rulajul contului 698 (I/V mircro). Veţi introduce în formulă următorul text: + (698 , d).
Atentie ! la rândul 40, dacă este cazul, veţi introduce pierderea din luna ianuarie 2013.
Atenţie ! la rândul 49 se trece rulajul debitor al contului 698 (I/V micro) şi nu se ţine seama de atenţionarea din formular.

Re: Declaratia 101!!!!! inca o intrebare

Scris: Sâm Mar 08, 2014 12:24 pm
de petrovicif952
Platitor de impozit pe veniturile micro din ianuarie 2013 - trece la impozit pe profit incepand cu trim 3 -

Va rog sa-mi spuneti daca aleg bine la D 101 numarul 1. an>= 2012 ...............

Avand in vedere ca trebuie sa calculez impozitul incepand cu luna Ianuarie 2013???

Multumiri

Re: Declaratia 101!!!!!

Scris: Lun Mar 10, 2014 11:30 pm
de marinceanl
o societate a trecut de la impozit pe venit la impozit pe profit, incepand cu 01.07.2013, deoarece a realizat activitati de consultanta in trim III. Intrebare: ce regim fiscal va avea societatea in 2014?

Da stiu:

Codul fiscal 2014


ART. 112^2 Reguli de aplicare a sistemului de impunere pe veniturile microîntreprinderii


(5) Microîntreprinderile nu mai aplică acest sistem de impunere începând cu anul fiscal următor anului în care nu mai îndeplinesc una dintre condiţiile prevăzute la art. 112^1.

dar nu a mai aplicat acest sistem inca din iulie 2013?!!

Re: Declaratia 101!!!!!

Scris: Mar Mar 11, 2014 8:13 am
de gramac921
vezi la 31.12.2013 ...cum stai cu cele 20% din consultanta in totalul veniturilor din 2014 ( si daca is <65.000 euro evident ) si in functie de asta poti trece la micro sau nu.

Re: Declaratia 101!!!!!

Scris: Joi Mar 13, 2014 9:56 pm
de ioni459
O firma infiintata in ian.2013 ca platitoare de impozit pe profit. Patronul depune la recomandarea doamnei de la ghiseu (cu toate ca nu era obligatoriu) D010 in feb.2013 pt trecere la impozit pe venit. Se face o adresa de corectie a vectorului fiscal si se aproba tocmai prin luna Iunie 2013 trecerea la impozit pe profit cu incepere de la 01.02.2013, (pt ca numai firmele infiintate dupa 01.02.2013 erau obligate sa devina la impozit pe micro).
Pana la obtinerea aprobarii a fost depusa D100 cu impozit declarat de 30 lei, si bineinteles ca s-a si platit.
Dupa depunerea D710, s-a stornat inreigistrarea 698 = 4418 -30 lei.

1. La completarea D101 pt perioada 01.02.2013-31.12.2013, mai e cazul sa completez la rd.49 aceasta suma de 30 lei, sau nu?
2. E mai bine sa trec suma asta in 4482, sau sa ramana in 4418, tinand cont ca de 01.01.2014 firma plateste impozit pe venit?

Multumesc

Re: Declaratia 101!!!!!

Scris: Vin Mar 14, 2014 7:27 am
de cernatv
1.Nu
2.4418

Re: Declaratia 101!!!!!

Scris: Vin Mar 14, 2014 10:21 am
de ioni459
multumesc mult @cernatv