Pagina 1 din 2
contract de asociere in participatiune
Scris: Joi Sep 13, 2007 4:57 pm
de amarieic160
buna ziua.
as avea o intrebare daca ma puteti ajuta. am o achizitie de teren, platit in proportie de 70% de societatea mea si 30% de un partener, pe baza unui contract de asociere in participatiune. as vrea sa stiu cum inregistrez in contabilitate primirea acestei sume, echivalentul a 30%, si cum urmeaza sa-i distribui profitul din exploatarea acestui teren asociatului meu in mod legal.
Multumesc frumos.
Scris: Joi Sep 13, 2007 5:19 pm
de tomac
Nu e chiar aşa simplu. Nu se distribuie profitul - vezi CF art.28 dacă societatea achită impozit pe profit. Dacă e vorba de 2 sau mai multe firme atunci se va alege firma ce ţine contabilitatea şi se vor transmite pe bază de decont veniturile şi cheltuielile, partenerului asociat.
În cazul în care s-a achitat la comun, consideri suma primită de la asociat ca un împrumut de la acesta şi foloseşti 4551 pentru banii primiţi, dacă tu ţii contabilitatea.
Dacă e vorba de o asociere între o firmă şi un PF vezi în CF art.86 şi normele aferente.
Scris: Lun Sep 17, 2007 9:38 am
de dinug
O societate a incheiat un contract in participatiune cu o alta care are profil de activitate "jocuri de noroc"(jocuri electronice).
Prima societate pune la dispozitia celei de-a doua un spatiu de 2 mp pentru a-si amplasa jocurile. Din profitul net (profit brut - taxa lunara pe fiecare aparat - 10%impozit) prima societate are 20% pentru care emite chitanta, iar cea de-a doua(detinatoarea aparatelor de joc) 80%.
Rog o monografie contabila pentru prima societate(cea care pune la dispozitie spatiul).In ce categorie de venituri se incadreaza?
Multumesc anticipat celor care ma vor ajuta!
Scris: Lun Sep 17, 2007 9:46 am
de orsii245
eu zic sa nu te complici..
mi se pare ca chiar daca contractul este denumit "in participatiune" din cele expuse de tine din punct de vedere a efectelor ai un contract de inchiriere cu pretul contractului determinabil periodic.
Scris: Lun Sep 17, 2007 12:39 pm
de amarieic160
tomac, in ideea pe care ai zis-o?, sa inteleg ca si cota parte sustinuta de cealalta societate o inregistrez in 4551 analitic pt firma respectiva?
dar as vrea sa te intreb ce fac cu cheltuielile aferente achizitionarii terenului?, le deduc pe toate sau doar cota mea de 70%?, si celelalte 30% le inregistrez in contabilitate dar or sa fie nedeductibile. in conditia in care societatea mea treb sa tina contabilitatea operatiei, totusi, deduc toate cheltuielile, si fac o repartizare a cotelor fiecarui participant (doi)?
Scris: Lun Sep 17, 2007 3:18 pm
de tomac
Evidenţa decontărilor cu asociaţii se va face prin 458 mai exact prin 4581 şi 4582.
Spre exemplu, tu care ţii contabilitatea, în prima lună a asocierii angajezi cheltuieli cu servicii prestate de terţi în valoare de 1000 lei + TVA 19% şi onorarii de 1000 lei.
Aceste sume le şi achiţi.Procentele sunt 70% tu, 30% asociatul
În contabilitatea ta vei înregistra astfel:
628 =401 1000
4426 =401 190
622 =401 1000
Vei transmite pe bază de decont sumele, asociatului, pentru a şi le înregistra în contabilitate:
4581=628 3000
4581=622 3000
Asociatul va înregistra
628=4582 3000
622=4582 3000
Când veţi avea venituri, să zicem din prestări de servicii, de 1000 lei.
Tu vei transmite asociatului pe bază de decont cota parte:
701=4582 3000
Asociatul va înregistra 4581=701 3000.
La finele anului se va compensa 4581 cu 4582 şi se va vedea cine cui şi cât datorează.
Acum să-mi fac şi mea culpa: nu se foloseşte 4551 cum eronat am indicat ci se foloseşte tot 458, depinde ce faci:
Dacă primeşti bani: 5311/5121=4582, dacă dai bani 4581=5311/5121
Scris: Lun Sep 17, 2007 4:10 pm
de amarieic160
ok, am inteles cum treb sa procedez, multumesc mult tomac, totusi, mai am o singura nelamurire.
daca primesc banii de la asociat, cum ai spus fac nota contabila,
- 5121=4582 cu 5 lei. contul 4582 este un cont de activ, o sa-mi dea un sold final de 5 lei pe credit cu minus din cate imi dau eu seama.
este normal asa, si chiar si asa, schimb in saga tipologia conturilor, in sensul in care il fac bifunctional din cont de activ cum era?
sau folosesc contul 4581 cand primesc bani si 4582 cand dau, are mai mult sens, dar in cazul asta se schimba si celelalte note contabile, nu?.
daca pricep mai greu imi cer scuze, e doar o parere.
Scris: Lun Sep 17, 2007 4:24 pm
de tomac
Scuze, ai dreptate, trebuie să inversezi în răspunsul meu 4581 cu 4582. Unde m-am uitat eu e o mică eroare de transcriere. Erau inversate.
Scris: Lun Sep 17, 2007 6:05 pm
de amarieic160
inca o chestie mica tomac, cand transmit decontul asociatului, transmit cota procentuala din contract la cheltuielile lor efective, nu la totalul cheltuielilor cu tva?
parerea mea este ca fiind platitor, eu imi deduc tva-ul in intregime.
tu ce parere ai?
si o intrebare legata de rezerva legala, in sensul in care, ea este deductibila fiscal in fiecare an in care obtin profit si trec respectivul cuantum la rezerva legala, sau este deductibila doar in primul an de profit, urmand ca in urmatorii ani, chiar daca repartizez o cota din profit la rezerva, totusi, suma respectiva sa nu fie deductibila?
multumesc anticipat pentru raspunsuri, si sa stii ca in saga 4581 si 4582 in planul de conturi sunt inversate ca functionalitate.
Scris: Mar Sep 18, 2007 9:33 am
de dinug
Pt. orsii245 - ai un asemenea caz , inregistrezi acel venit ca un venit din chirie?
Mai lucreaza cineva cu venituri din participatiune (jocuri electronice)? Voi cum inregistrati venitul respectiv?
Scris: Mar Sep 18, 2007 6:42 pm
de tomac
amarieic160 scrie:inca o chestie mica tomac, cand transmit decontul asociatului, transmit cota procentuala din contract la cheltuielile lor efective, nu la totalul cheltuielilor cu tva?
parerea mea este ca fiind platitor, eu imi deduc tva-ul in intregime.
Da. Este corect.Vezi si exemplul dat de mine.
Legat de rezerva legala: aceasta este deductibila in fiecare an, daca suma constituita anetrior este mai mica decât 20% din capitalul social.
Dacă ai capital social de 10,000 lei de exemplu şi în 3 ani consecutivi ai profit 5000 lei (anual), vei constitui fond de rezervă în fiecare an 5% din profit:
anul 1 - 5000 x 5% = 250 lei
anul 2 - 5000 x 5% = 250 lei
anul 3 - 5000 x 5% = 250 lei
Suma maxim deductibilă = 10000 x 20% = 2,000 lei
În fiecare din cei 3 ani suma de 250 lei va fi deductibilă întrucât repartizându-se anual 5% din profit, nu s-a ajuns la suma maxim de dedus.
În anul 4 la un profit de 50,000 lei calculând 5% constatăm că vom avea de repartizat la rezerva legală suma de 2500 lei. Suma deductibilă în anul 4 va fi doar de 1250 lei (2000 lei maxim de dedus - 3 x 250 lei repartizaţi anterior), diferenţa dintre 2500 şi 1250 nefiind deductibilă la calculul profitului impozabil.
amarieic160 scrie:sa stii ca in saga 4581 si 4582 in planul de conturi sunt inversate ca functionalitate.

Scris: Mie Sep 19, 2007 4:32 pm
de amarieic160
mai am o singura problema?, imi cer scuze tomac, am in contract la aporturile partilor 80 cu 20%, iar la repartizarea beneficiilor si pierderilor 70 cu 30.
NU stiu cum sa repartizez cheltuielile?
Scris: Lun Oct 15, 2007 10:35 am
de dudumand
Buna ziua
Am si eu o problema cu participatiunea.Firma mea a avut un astfel de contract(PT.inchirierea unui spatiu) in care 75% din repartizare revenea firmei mele iar 25% coparticipantului,dar nu mai putin de 1400 euro lunar.Lunar am facut repartizarea veniturilor si cheltuielilor si am achitat acei 1400 euro.
Repartizarea am facut-o astfel
6xx=4582 cu suma in rosu(25% din chelt)
4581=7xx cu suma in rosu(25% din venituri)
4581=5311 cu suma achitata lunar
Acum contractul a fost reziliat iar eu am urmatoarele solduri
4581 -21337.51
4582 -43472.03
Cum inchid conturile?Multumesc.
Scris: Mar Oct 16, 2007 2:40 pm
de dudumand
nu poate sa ma ajute nimeni cu un raspuns?Va rog!
Scris: Joi Iul 16, 2009 12:34 pm
de neculal
am aceiasi problema , ctr. asociere in cote de 30% cu 70% dar nu mai putin de 100 euro, eu tin asocierea si am procent 70% iar celalant a venit cu cladirea si are 30%,
cladirea a trebuit sa o renovez si imi recuperez cheltuielile pe perioada ctr. , in lunile cat am renovat cladirea am platit cei 100euro imi erau facturati si ii inregistram pe 612
acum am inceput activitatea dar am pierdere, cum inreistrez cei 100euro , dar amortizarea, trebuie sa se regaseasca in decont?