Pagina 1 din 1

Situatia tva din factura de avans

Scris: Joi Oct 18, 2007 6:10 pm
de lehaciv
Am incasat un avans pentru care trebuie sa emit factura.Pot sa inregistrez tva-ul in 4428 pana in momentul in care o sa fac factura finala? :oops: Multumesc

Scris: Joi Oct 18, 2007 6:20 pm
de balaitao
da
418 - 472
418 - 4428
5121 - 419
la intocmirea facturii finale
418 - 472 in rosu
418 - 4428 in rosu
si
4111 - 707
4111 - 4427
419 - 4111 cu valoarea avansului

Scris: Joi Oct 18, 2007 6:38 pm
de septimiuv
sunt curios daca faci factura de avans de ce foloseste 418?
parca ii zice "clienti-facturi de intocmit"
+ daca ii dai factura clientului si el isi baga tva in 4426 tu ar trebui sa il contezi 4427, nu?
418 si 4428 s-ar fi folosit in cazul asta daca ii dadeai aviz

Scris: Lun Feb 04, 2008 9:36 pm
de torjad999
cand ai incasat avansul colectezi TVA ( vezi exigibilitatea TVA din Codul fiscal - LA INCASAREA AVANSULUI art. 134, alin.5, lit. b) iar factura fiscala pentru avans poti sa o faci pana in data de 15 a lunii urmatoare.

Scris: Mie Feb 06, 2008 11:24 pm
de paturcai
Nu stiu cum fac altii dar eu asa am "prins":
Factura de avans:
4111=419
4111 =4427
Inchidere avans, factura finala:
4111=7XX in negru
4111=4427 in negru
4111=419 in rosu
4111=4427 in rosu

SeptimiuV explica si motivul:
daca ii dai factura clientului si el isi baga tva in 4426 tu ar trebui sa il contezi 4427, nu?
418 si 4428 s-ar fi folosit in cazul asta daca ii dadeai aviz

Iar Tojad999 - vine stimati ascultatori si definitiveazaaaaaaaaaaaaaa:
cand ai incasat avansul colectezi TVA ( vezi exigibilitatea TVA din Codul fiscal - LA INCASAREA AVANSULUI art. 134, alin.5, lit. b) iar factura fiscala pentru avans poti sa o faci pana in data de 15 a lunii urmatoare.

Eu doar doream sa iti spun cum fac eu. Nu-i obligatoriu dar e corect!

Cu siguranta am sa mai trec pe aici imi pareti cunoscuti.