Pagina 1 din 1

D300

Scris: Mar Sep 06, 2016 10:25 am
de pavlovm
Daca pt luna iulie am depus corectie la decontul de tva,iar in august am mai gasit o factura declarata gresit mai pot depune o cerere de corectie sau depun in sept decontul pt august unde trec eroarea la regularizari?

Re: D300

Scris: Mar Sep 06, 2016 5:46 pm
de balazse
Ce inseamna ca s-a inregistrat gresit?

Re: D300

Scris: Mie Sep 07, 2016 8:48 am
de pavlovm
s-a inregistrat pe taxare inversa si nu trebuia pt ca nu e platitor de tva furnizorul

Re: D300

Scris: Joi Sep 08, 2016 3:31 pm
de tomac
Nu mai depuneți nimic. Stornați și înregistrați normal în august.

Re: D300

Scris: Lun Sep 12, 2016 1:01 pm
de pavlovm
Dar daca se constata in luna august o fact inreg. normal si trebuia pe taxare inversa din luna ianuarie,de exemplu, pt care s-a cerut si rambursare de tva ce se poate face?

Re: D300

Scris: Lun Sep 12, 2016 6:38 pm
de tomac
La fel.

Re: D300

Scris: Joi Oct 13, 2016 9:04 am
de pavlovm
Am intalnit o alta situatie: o societate care depune declaratiile trimestrial a depus decontul de tva pt trim II fara a prelua soldul tva de plata din trim I.Ce se poate face? Se depune cerere de corectie TVA pt trim II sau se trece suma de plata in decontul aferent trim III la regularizari?
Multumesc!

Re: D300

Scris: Joi Oct 13, 2016 9:09 am
de roncovf
Nimic. Cartusul ala contine date informative. Calculul soldului pe cumulat se face in fisa pe platitor, acolo s-a tinut cont de soldul precedent.