Pagina 1 din 3

Declaratia 394

Scris: Mar Ian 17, 2017 7:20 am
de muresanv89
am o firma care are obiect de activitate - comertu cu amanuantul - stocurile sunt cantitativ valorice- la care vanzarea catre persoane juridice se face prin factura si chitanta iar pentru persoane fizice se face prin casa de marcat.
problema mea este ca la vanzarile prin casa de marcatin momentul in care fac vanzarea
am selectat ca si client -persoane fizice la care i-am dat contul 4111.0001,iar la cod fiscal nu am dat nici o cifra, in declaratie imi cere CNP (de unde)
- cum asi putea sa procedezi la vanzarile prin casa de marcat sa nu apara ca si client persoane fizice , lucrezi asa din anul 2015,
La intocmirea declaratiei imi apare AMEF 1 buc dar nu am gasit unde sa trec nr.de bonuri emise .
Numai bine si sanatate va doresc.

Re: Declaratia 394

Scris: Mar Ian 17, 2017 8:39 am
de simiong566
la vanzarile prin casa de marcat trebuie sa pui contul 5311, nu 411.
Numarul de bonuri se trece la fiecare iesire dupa ce completezi data(este rubrica "nr bonuri").

Re: Declaratia 394

Scris: Mar Ian 17, 2017 8:46 am
de tomac
Operați ieșirea pe tip B. Nu se întâmplă nimic dacă nu are cod fiscal. Programul va duce corect datele.

Re: Declaratia 394

Scris: Mar Ian 17, 2017 9:43 am
de muresanv89
va multumesc, eram disperata, aveam idea sa o intocmesc, manual oricum am cules pe tip B
multa sanatate si putere de munca!

Re: Declaratia 394

Scris: Mar Ian 17, 2017 3:24 pm
de bozdoga
Suntem societate cu tva la incasare. Am achizitionat materiale (pe baza de factura) de la furnizor care este si el cu TVA la incasare. Factura este platita pe loc in numerar, deci conform legislatiei se incadreaza la exceptii (nu este cu TVA la incasare). Numai ca daca nu bifez in program SAGA C.3.0.478 bifa cu TVAi nu se preia corect factura in declaratia 394, la achizitii de la persoane impozabila care aplica sistemul TVA la incasare.
Am citit D394. Precizări…la precizări…. din iulie 2016 unde se explica:
„Cum operați intrările în SAGA?
Primiți factură?Dacă DA:
- furnizorul sau dumneavoastră aplicați sistemul de TVA la încasare? dacă da și nu se aplică taxarea inversă, veți bifa opțiunea TVAi” .

Ca urmare ( pentru a fi evidentiate corect in D394- distinct achizitii de la persoane impozabila care aplica sistemul TVA normal, de cele care aplica sistemul TVA la incasare) am inregistrat toate facturile de pe intrari (la care nu se aplică taxarea inversă) cu bifa TVAi-chiar daca se incadrau la exceptii(erau platite in aceeasi zi).

Aceeasi situatie am intalnit-o la SAGA P.S.in cazul in care PFA-ul cu TVA normal cumpara de la un furnizor cu TVA la incasare, iar factura este platita in aceeasi zi.
Am procedat la fel, bifand TVAi.

Dumneavoastra cum ati procedat?
Multumesc.

Re: Declaratia 394

Scris: Mar Ian 17, 2017 4:51 pm
de tomac
Eu am procedat cum am scris în textul pe care îl citați.

Re: Declaratia 394

Scris: Mar Ian 17, 2017 5:04 pm
de bozdoga
Inteleg ca ati lasat bifa TVAi la toate facturile de pe intrari (la care nu se aplică taxarea inversă), chiar daca se incadrau la exceptii(erau platite in aceeasi zi).
Si eu am procedat la fel, pentru a fi corecta D394. Ma intreb insa daca este vreo problema avand in vedere ca in acest caz rulajul contului 4428-tva neexigibil este mai mare decat daca facturile (exceptii privind TVA incasare) ar fi fost inregistrate fara bifa TVAi- direct cu TVA deductibil?

Re: Declaratia 394

Scris: Mar Ian 17, 2017 5:48 pm
de tomac
Ce treabă are una cu alta? Ce relevanță are rulajul contabil?

Re: Declaratia 394

Scris: Mar Ian 17, 2017 6:34 pm
de bozdoga
Pentru D394 si D300 nu are nici o relevanta.
Se vede doar in situatiile contabile (balanta, etc) si in jurnalul de cumparari unde toate facturile de achizitii (la care nu se aplică taxarea inversă) apar cu TVA la plata chiar daca au fost platite cu numerar in ziua respectiva.

Re: Declaratia 394

Scris: Mar Ian 17, 2017 7:34 pm
de tomac
Mă repet: ce relevanță are?

Re: Declaratia 394

Scris: Mar Ian 17, 2017 7:40 pm
de tobosv790
Îl macină chestia asta probabil!

Re: Declaratia 394

Scris: Mar Ian 17, 2017 8:00 pm
de bozdoga
Si eu am considerat ca nu prezinta relevanta faptul ca toate facturile de achizitii sunt tratate cu TVA la plata in Jurnalul de cumparari (de aceea le-am introdus pe toate cu bifa TVAi), dar ma intrebam daca este corect, daca nu ar trebui sa anulez bifa la cele de la furnizori cu tva in sistem normal platite in aceeasi zi cu nunerar. La facturile de la furnizorii cu TVA la incasare (platite in aceeasi zi)nu se poate scoate bifa, pentru ca nu ar fi corect preluate in D394.

Re: Declaratia 394

Scris: Mar Ian 17, 2017 8:03 pm
de tobosv790
Cred că îți place să te stresezi singur!

Re: Declaratia 394

Scris: Mar Ian 17, 2017 8:33 pm
de bozdoga
M-ati linistit.
Am vorbit azi la telefon cu un operator SAGASOFT care spunea ca nu ar trebui pusa bifa TVAi la achizitiile de la furnizori cu TVA in sistem normal (patite in numerar in ziua respectiva) si de aceea ma streseaza chestia asta. Dar nu cred ca este o gresela ca am pus bifa TVAi la toate facturile.
Ca urmare nu cred ca merita sa modific din urma inregistrarile.

De aceea aveam nevoie de parerea dumneavoastra, sincera.

Va multumesc.

Re: Declaratia 394

Scris: Mar Ian 17, 2017 8:56 pm
de balazse
Daca tu aplici TVA la incasare atunci mi se pare sa pui bifa la "TVAi" la toate facturile de achizitie, indiferent daca s-a platit pe loc sau nu.