Pagina 1 din 1

TVA

Scris: Dum Iun 18, 2017 8:23 pm
de scurtum265
Unei firme i s-a anulat codul de tva in august 2014. Am depus cererea de activare a codului si s-a aprobat. In luna aprilie 2017 am depus declaratii 311 pentru toata perioada cat a avut codul de tva anulat de ANAF cu tva colectat in suma totala de 23098 lei. In mai s-a facut achizitie intracomunitara si de la 01.06.2017 a devenit platitor lunar de TVA. Trebuie sa depun decont 300 si 394 pentru perioada aprilie- mai 2017. La data de 31.07.2014 soldul TVA de recuperat era 5255 lei. Intrebarile mele sunt: Pe cele 2 declaratii bifez obtiunea lunara cu luna mai si trec documentele si sumele aferente celor doua luni? Ce suma precedenta trec in decontul de TVA, avand in vedere ca am depus declaratii 311 deja la anaf? ( suma din ultimul decont de tva depus - 5255 lei sau adun cu suma deconturilor 311 - 23098 lei total 28353 lei.) Mai trebuie sa fac si declaratia 307 de ajustare a TVA?

Re: TVA

Scris: Lun Iun 19, 2017 7:19 am
de balazse
Bine ai venit pe forum!
Pe luna mai 2017 vei depune D.300 ca si trimestrial, unde incluzi datele pe cele doua luni, adica aprilie-mai 2017.
Pe luna iunie vei depune D.300 ca si lunar.