Pagina 1 din 1
inregistare in rosu
Scris: Joi Ian 05, 2006 5:26 pm
de piciorusm
Ma confrunt cu urmatoarea situatie:
In luna septembrie am emis o factura de o anumita valoare.
In luna octombrie se restituie o parte din marfa aferenta lunii sept si se emite o fact in rosu (cu valoare mai mica decat fact din luna septembrie).
Am inregistrat factura in rosu apoi am unit-o cu fact din sept prin butonul reglare plati.Este corect? In fisa furnizorului soldul este corect, dar daca inru in reg de casa si veau sa incasez facturi pt clientul respectiv, imi apare si fact in rosu, chiar daca ea a fost legata de factura cealalta(din septembrie). cum sa procedez?
Re: inregistare in rosu
Scris: Joi Ian 05, 2006 10:51 pm
de Doriana
piciorusm scrie:
Am inregistrat factura in rosu apoi am unit-o cu fact din sept prin butonul reglare plati.Este corect? In fisa furnizorului soldul este corect, dar daca inru in reg de casa si veau sa incasez facturi pt clientul respectiv, imi apare si fact in rosu, chiar daca ea a fost legata de factura cealalta(din septembrie). cum sa procedez?
pai ideal ar fi ca inregistrarea facturii in rosu sa nu o faci prin `adaug` ci... te duci pe fact initiala, apesi `stornare` si bagi fact in rosu .... apoi reglezi... asa da ok....

Scris: Vin Ian 06, 2006 12:27 am
de ursachim
e usor de spus. dar, de multe ori, nu stiu la ce factura este stornarea (returul). si cand ai multe e greu sa cauti. atunci cum procedezi?
Scris: Vin Ian 06, 2006 2:03 am
de septimiuv
e simplu:
ai 500 prima factura
ai -300 a doua
cand vrei sa platesti diferenta din prima factura vei avea de ales si prima si a doua factura care in total fac 200.. suma pe care ... culmea

.. trebuie sa o platesti...
sa va spun o mica poveste... nici nu folosesc "reglare plati" si ma descurc de minune cum v-am spus mai sus... e chestie de aritmetica.. ai + si - care fac ori un + mai mic ori 0 ori - mai mic

Scris: Vin Ian 06, 2006 10:55 am
de ursachim
exact asa procedez si eu. dar ma refeream la ceea ce a spus doriana in legatura cu stornarea. eu nu am timp sa fac "sapaturi" sa vad care este factura initiala.
Scris: Vin Ian 06, 2006 11:14 am
de septimiuv
nici nu trebuie.. e acelasi client/fz , e suma cu minus... gata

Scris: Vin Ian 06, 2006 12:45 pm
de Doriana
daca vrei totusi cu stornare, faci din ce fact vrei..... asa cum ai vazut mai sus...matematica e aceeasi.....deci daca scrie storno la fact..... te pui pe respectiva, daca nu ....la alegere....

Scris: Vin Ian 06, 2006 12:50 pm
de septimiuv
sau introduci o factura normal numai ca pui cantitatea cu -
de ce trebuie sa te duci pe vreo factura sa dai stornare ?
Scris: Vin Ian 06, 2006 1:22 pm
de Doriana
daca ai in firma ceva agenti la care le listezi facturile de incasat, sau daca e cineva din curios exact ce facturi sunt de plata....mai merge daca la o plata ulterioara bifezi suma cu - si scazi din alta fact tot atunci suma cu +, sa nu mai figureze acele facturi ca neachitate....altfel, desi sold ctb e ok, la sold din sit cl/fz, apare diferenta, si la unii le place sa fie egale la fix cele 2 sume...

Re: inregistare in rosu
Scris: Sâm Ian 07, 2006 5:58 pm
de tomac
piciorusm scrie:
Am inregistrat factura in rosu apoi am unit-o cu fact din sept prin butonul reglare plati.Este corect? In fisa furnizorului soldul este corect, dar daca inru in reg de casa si veau sa incasez facturi pt clientul respectiv, imi apare si fact in rosu, chiar daca ea a fost legata de factura cealalta(din septembrie). cum sa procedez?
Da, este corect. Insa trebuia sa mai faci o chestie. Imediat dupa reglare, iti alegi la perioada o perioada cit mai mare de timp si apesi pe Verificare. Procedura de verificare iti va pune soldul corect la factura din care ai stornat, dar iti va lasa cu minus valoarea facturii de retur pe coloana de neachitat la zi. La acea factura, modifici valoarea de neachitat la zi, punind zero. Asa nu va mai aparea in lista facturilor atunci cind vei face incasarea.