intrebare

Mesaj
Autor
dincad793
Mesaje: 71
Membru din: Joi Mar 27, 2008 12:00 am
Contact:

intrebare

#1 Mesaj de dincad793 »

la transferuri in cadrul aceleiasi firme care are doua puncte de lucru amandoua comert cu amanuntul,
contul 418 are la sfarsit de luna sold debitor
este corect asa?
cum se inchide?
cu mii de multumiri pentru ajutor

domjanm
Mesaje: 164
Membru din: Mie Iul 04, 2007 12:00 am
Localitate: Oradea, Bihor

#2 Mesaj de domjanm »

uite, cu ce te pot ajuta ( am avut aceeasi problema si le-am scos de pe FORUM, la mine a mers perfect, daca nu te descurci asa, mai cauti pe Forum)

INTREBARE
in cazul a doua gestiuni global-valorice, este corect transferul marfurilor intre ele pe baza de aviz la pret de vanzare cu tva, gestiunea primitoare neintocmind nir si vanzand marfa pe baza de factura?
cum se inregistreaza avizele? ca iesiri (respectiv intrari) de tip aviz?

RASPUNS
tomac

1.Nu.
2.În Saga cea mai simplă modalitate în acest caz, dacă nu faci NIR sau Aviz cu ajutorul programului, este să înregistrezi în articole contabile astfel:

Notăm analitic 1 gestiunea care primeşte şi 2 cea care predă

371.1=371.2 c/v marfă în preţ de vânzare transferată
4428.2=4428.1 - tva neexigibil aferent marfă transferată
378.2=378.1 - adaos la marfa transferată

Din păcate, în Saga, între 2 gestiuni global valorice, nu funcţionează acum introducerea unuei ieşiri pe aviz şi operarea unui aviz la intrări de la un client cu cont 482 şi furnizor cu cont 482. Totuşi mai există o variantă de lucru, cea în care se crează numai un furnizor, la care se va ataşa contul 482 şi se va opera numai prin intrări astfel:

Notăm analitic 1 gestiunea care primeşte şi 2 cea care predă. Predăm 1 buc.marfă cu 4500 lei preţ achiziţie fără TVA şi 6000 lei preţ vânzare cu amănuntul (TVA inclus)
1.se adaugă un aviz în intrări, unde se va opera astfel:
Se apasă şi butonul >> pentru a extinde ecranul de detalii a intrării:
Cantitate: -1
TVA: 0
Preţ achiziţie: 4500 lei
Valoare şi Total: -4500 lei
Cont: 371.2
Preţ vânzare: 6000 lei
TVA vânzare: 19
Articolele contabile vor fi:
371.2 = 482 -4500
371.2 =% -1500
............378.2 -542,02
............4428.2 -957,98

2.Se adaugă un aviz de data aceasta cu aceleasi date ca cele de la precedentul dar cu contul 371.1 în loc de 371.2 şi cu cantitate pozitivă în aşa fel încât vom avea valori pozitive.
Articolele contabile vor fi:
371.1 = 482 4500
371.1 =% 1500
............378.1 542,02
............4428.1 957,98


INTREBARE
Doresc ajutor !
O societate isi deschide un magazin ( NR.1 ) - global valoric. Ulterior deschide magazinul ( NR.2 ) - tot global valoric.
Problema mea : Receptia se face la NR.1, iar o parte din marfa se transmite la NR. 2 pe baza de aviz in functie de necesarul de marfa. Cum setez prgramul sa imi transfere marfa din NR.1 in NR.2 ( cu 371,378,4428 ), in asa fel incat sa imi fac Raport de gestiune la cele doua magazine, si sa imi apara incasata marfa vanduta in NR.1, respectiv NR.2.

m-am uitat pe insemnnarile de mai sus, dar ce nu stiu eu este cum sa determin pretul de achizitie pentru produsul transferat din gest. 1 in gest.2. ( cand intocmesc notele de descarcare ). Produsele se transfera cu aviz si am doar pretul de vanzare.

RASPUNS
tomac
Chiar dacă nu îl cunoşti generează-ţi un preţ de achiziţie.Alegi să zicem un procent de 10% adaos pentru a 2-a gestiune şi scazi acel procent din preţul de vânzare.Spre exemplu dacă ai un produs cu 150 lei la vânzare determini preţul de achiziţie fictiv astfel: 150 : 1,19 : 1,10 = 114,59 lei
__________________________________________________________
P.S.
Sper ca te-am ajutat, daca nu te descurci, mai dai o cautare pe Forum.

Avatar utilizator
tomac
Mesaje: 25898
Membru din: Sâm Oct 31, 2009 12:00 am
Localitate: Beiuş, Bihor

#3 Mesaj de tomac »

Contul 418 apare in cazul avizelor intocmite catre clienti carora li s-a trimis marfa pe aviz nu in cazul transferurilo intre unitati a aceleiasi societati.
Cu cât știu mai multe cu atât îmi dau seama că știu prea puțin.

Scrie răspuns