Pagina 1 din 1

incadrare tva

Scris: Mie Sep 03, 2008 1:24 pm
de savaa
Buna,daca am incheiat un contract in care ma oblig sa achit chiria in avans cu o luna pentru un spatiu,primesc factura in luna august pentru luna septembrie.Inregistrez in 471 ch si 4426 tva sau am obligatia sa folosesc 4428? Daca la preluarea unei contabilitati din iulie am sold debitor in 4428, aferent unei situatii sus mentionate cum il pot regla in septembrie,din "articole contabile " te atentioneaza ca nu ies Ok jurnalele.Multumesc

Scris: Mie Sep 03, 2008 2:35 pm
de paturcai
Contul 4428, reprezinta un TVA amanat.
In cazul nostru, TVA se deduce/colecteaza in momentul emiterii facturii. Cheltuiala, da, se ataseaza lunii/exercitiului la care se face referire. In cazul descris 4428 nu isi are rostul si este chiar eronat interpretat.
Legal (cazul nostru) ar fi ca tot ceea ce este in 4428, sa fie inchis si sa i se dea destinatia fireasca: deductibilitate.

Scris: Mie Sep 03, 2008 4:46 pm
de savaa
multumesc ,dar vreau sa te rog sa-mi dai o solutie si pentru partea a doua a problemei.Eu trebuie sa aduc acum in JC val tva din 4428 preluat ca SD la 01.07.Cum sa fac?

Scris: Mie Sep 03, 2008 5:18 pm
de savaa
Pot sa inregistrez din 'Intrari" aceeasi factura in rosu si apoi sa fac inregistrarea contabila folosind 4426 in loc de 4428? Asa va apare in Jc dar nu apar alte complicatii?Multumesc

Scris: Joi Sep 04, 2008 2:33 pm
de savaa
Septimiuv o parere te rog!

Scris: Joi Sep 04, 2008 2:37 pm
de septimiuv
faci nota contabila la articole
programul de atentioneaza ca nota respectiva se va vedea in jurnalele de tva

Scris: Joi Sep 04, 2008 5:06 pm
de paturcai
savaa scrie:Septimiuv o parere te rog!
Multumesc dlui SeptimiuV.
:-)