Pagina 1 din 1

intrebare inregistrare t.v.a. - AF

Scris: Joi Sep 18, 2008 4:23 pm
de stirbui
-un A.F. este inregistrat din nov. 2007, ca platitor de TVA (din nestiinta), in toate tocumentele de intrare si iesire nu a inregistrat TVA, nu a depus declaratiile la finante (300 trimestrial), nu a fiscalizat casa de marcat cu TVA, acum ce-i de facut?
- pot sa refac contabilitatea din urma, dar la vanzare daca nu a folosit TVA, aplic TVA la val. marfi vandute, sau o includ in valoarea incasata ?
-acum a primit a doua somatie de la finante ca nu a depus decl.300, si am verificat la ojrc - este mentionat ca platitor TVA.
-multumesc.

Scris: Joi Sep 18, 2008 5:54 pm
de tomac
Refaceti actele. Calculati TVA normal, calculind ca in cazul unui platitor de TVA. (Pret x 19/119)