Pagina 1 din 1
obiect de inventar in custodie
Scris: Vin Oct 17, 2008 2:08 pm
de miteac
Am o firma care comercializeaza cafea monodoze. A luat si niste aparate de cafea in valoare de 800 lei bucata,(deci obiect de inventar) pe care le lasa in custodie celor care cumpara si cafea. Pentru custodia aparatelor de cafea are contract de custodie (nu l-am citit inca) si nu ia nici un ban celor care le utilizeaza. Ma intreb oare, daca sunt lasate in custodie pot fi folosite de cei care le au in custodie?
Cum inregistrez aceste aparate ?-obiecte de inv. 303=401 si 603=303 si atunci ct. 303 este inchis si cum le dau in custodie? --sau 303=401 si nu le trec pe cheltuieli , ..si 351=303 cu aparatele in custodie
Va rog, ce ma sfatuiti?
Scris: Vin Oct 17, 2008 2:13 pm
de miteac
ma gandesc sa inregistrez aparatele de cafea la imobilizari daca tin cont de perioada lor de utilizare mai mare de 1 an....??.... si sa le amortizez
Scris: Vin Oct 17, 2008 3:23 pm
de balazse
De amortizat nu poti numai daca depaseste suma de 1.800 lei (deoarece nu intruneste toate conditiile, vezi:
http://www.sagasoft.ro/forum/viewtopic. ... ght=mijloc ).
Re: obiect de inventar in custodie
Scris: Lun Dec 15, 2008 1:38 pm
de ionascus
miteac scrie:Cum inregistrez aceste aparate ?-obiecte de inv. 303=401 si 603=303 si atunci ct. 303 este inchis si cum le dau in custodie? --sau 303=401 si nu le trec pe cheltuieli , ..si 351=303 cu aparatele in custodie
Cum faci pana la urma, am un caz asemanator?
Cel mai corect ar fi sa fac 303=401 si 351=303 dar nu mi se pare deloc ok sa nu trec acele sume pe cheltuieli.
Ce fac daca la sfarsitul contractului respectivul obiect de inventar nu mai este bun de nimic?
Scris: Lun Dec 15, 2008 7:16 pm
de balintk
351 = 303 la predare si inafara bilantului tineti evidenta, iar la restituire
303= 351 dupa care le treceti pe cheltuieli.
Scris: Mar Dec 16, 2008 11:05 am
de lazarh
Cum pot inregistra transferarea obiectelor de inventar (date in folosinta) dintr-o gestiune intr-o alta gestiune.Am incercat la transferuri dar nu merge ca nu am stoc (daca-i dat in folos.)
Scris: Mar Dec 16, 2008 2:53 pm
de tomac
Dacă sunt date în folosință, nu se mai mută dintr-o gestiune în alta. Ele deja sunt date unor persoane nu unei gestiuni.
Dacă obiectele de inventar sunt trimise la terți, atunci nu înseamnă că sunt date în folosință. Dacă se dau în folosință atunci se trec pe cheltuieli, integral, la data dării în folosință. Eventuala trimitere la terți, după darea îăn folosință se evidențiază extracontabil.
Scris: Mar Dec 16, 2008 4:14 pm
de ionascus
E vorba de vitrine pe care le dau distribuitorilor pentru a expune produsele cumparate de la mine.
Le dau lor pentru a fi folosite (deci in eventualitatea in care incetez raporturile cu un distribuitor, voi primi inapoi o vitrina uzata).
Daca fac articolul 351 = 303 atunci nu am nici o cheltuiala.
E corect sa le dau in folosinta si apoi sa evidentiez extracontabil faptul ca sunt trimise la terti?
Scris: Mie Dec 17, 2008 12:28 am
de tomac
Aveți 2 opțiuni:
1.Le dați în folosință, trecând la utilizator agentul dvs. și extracontabil evidențiați predarea acestora la terți
2.Le înregistrați ca obiecte de inventar la terți și le treceți pe cheltuială abia după ce le reprimiți de la terți.
Eu aș merge pe varianta 1. Varianta 2 presupune darea în custodie la terți a obiectelor de inventar și nu darea în folosință a acestora.
Scris: Mie Dec 17, 2008 8:31 am
de simonag
eu in 351,354 am materiale,semifabricate care pleaca direct din magazie.fara art.cont de clasa 6. ele sunt trimise spre prelucrare. la tine sunt spre folosinta.deci da-le in folosinta intai si dupa le trimiti in custodie.
scuzati daca am facut literatura

Scris: Mie Dec 17, 2008 7:57 pm
de balintk
O firma de a mea, tot asa a dat mai multe vitrine si automate de cafea in custodie. Le - am trecut pe cheltuieli in luna achizitionarii, am avut extrabilantier (ca ob. inventar). Luna urmatoare le-am dat in custodie intr-o parcare de masini. peste cateva luni in urma unui accident provocat de un autobuz mi s-au distrus vitrinele, si marfa din ea urmand sa recuperam valoare lor prin Rca-ul autobuzului. Nu am primit despagubiri pentru ca valoric nu figurau in activul societatii. Oricum acesta s-a intamplat mai de mult. Nu aveam colegi "SAGA", a caror pareri conteaza mult pentru mine, si de atunci le scot din activ ( trec pe cheltuieli ) numai in cazul in care le-am primit inapoi, dupa 3 ani si pot dovedi ca obtinerea veniturilor din vanzarea marfurilor firmei s-au facut ajutorul acestor obiecte de inventar.
Nu vreau sa va incurc, dar asa procedez.
Scris: Joi Ian 08, 2009 8:20 pm
de miteac
tomac scrie:Aveți 2 opțiuni:
1.Le dați în folosință, trecând la utilizator agentul dvs. și extracontabil evidențiați predarea acestora la terți
2.Le înregistrați ca obiecte de inventar la terți și le treceți pe cheltuială abia după ce le reprimiți de la terți.
Eu aș merge pe varianta 1. Varianta 2 presupune darea în custodie la terți a obiectelor de inventar și nu darea în folosință a acestora.
Tot pe varianta 1 am mers pana la urma.
Pt. Ionascus-poti face la fel