Pagina 1 din 1
marfuri la terti
Scris: Joi Dec 11, 2008 2:17 pm
de ciudinm
Am dus in expozitie la un magazin cateva modele din produsele mele pentru care am intocmit factura.Este posibil sa le trec in ct. 357 din moment ce am emis factura?Sau alta solutie.........decat 707.
Multumesc!
Scris: Joi Dec 11, 2008 4:06 pm
de apetrem
Factura emisa este egal livrare/vazare, deci 707.
De acum proprietar este clientul din factura.
Pentru 357 trebuia intocmit aviz.
Scris: Mie Feb 03, 2010 4:25 pm
de ciudinm
Buna ziua,
revenind pe aceesi tema:marfuri la terti expediate cu aviz.
Cum se inregistreaza?

.Stiu ca la "iesiri" dar cred ca eu gresesc undeva. Nota contabila imi iese 357.01=357
Scris: Mie Feb 03, 2010 6:35 pm
de paturcai
Probabil ca acele marfuri trimise la expozitie provin din marfurile deja aprovizionate:
Se intocmeste avizul de expediere si se inregistreaza astfel:
354=371
Scris: Mie Feb 03, 2010 8:41 pm
de ciudinm
Cum eu am gest. cant-valorica vreau sa scad aceste marfuri.Asta nu stiu cum sa fac.Cum inregistrez avizul?
O alta intrebare:la situatia inversa, cand eu primesc in custodie cu aviz - valoare zero - cum ar trebui sa inregistrez?
Multumesc!
Scris: Joi Feb 04, 2010 10:05 am
de eugen01
Avizul de insotire a marfii se opereaza in ecranul aferent(intrari/iesiri).In partea de sus a ecranului(antet) click-aim Adaug.Programul va emite o noua linie, in care apare completat un Nr.Int.In stanga acestei coloane, avem coloanaTip care e libera (pentru Saga asta inseamna Factura).Pozitionati cursorul in celula aferenta acestei coloane si click-aiti.
Succes.
Scris: Joi Feb 04, 2010 10:08 am
de ciudinm
Imi cer scuze dar sunt complet dezorientata.
Situatia este in felul urmator:eu trimit marfa la un tert cu aviz si pv custodie, iar pe masura ce le vinde intocmesc factura.
1. cum inregistrez avizul?care este tratamentul contabil?(am facut asa cum scrie in citit in help si pe forum si imi iese nc 357=418)
2. se scad din stoc cu avizul sau atunci cand se intocmeste factura?
3. cum sunt considerate la inventar?
Multumesc pt. intelegere

Scris: Joi Feb 04, 2010 10:35 am
de eugen01
haideti sa o luam pas cu pas.
Emitere Aviz. Operatii>Iesiri.Adaug.(Selectam Aviz in casuta derulanta din Tip.Completam antetul (Nume client etc...)Salvez.
In detalii.Adaug.Aici avem 2 posibilitati
1.Asociem Avizul cu o comanda(daca aceea comanda a fost inregistrata in prealabil).Saga va deschide o fereastra cu comenzile deschise catre acel client si selectam ce pozitie dorim, Saga va completa o linie cu articolul selectat.Se repeta pentru fiecare articol.
2.Completam "de mana" , tip articol,gestiune cant pret.Salvam.Validam
Verificam NC emis de Saga (butonNC in partea de jos).Va arata
418.00xx=701
418.00xx = 4428
(Pt linistea noastra putem merge si in Operatii>Articole Contabile;personal Saga nu mi-a inselat niciodata asteptarile).
EmitereFactura.Iesiri>Adaug. (casuta Tip ramne libera pentru ca Saga sa stie ca e vorba de o factura)Salvez.
In ecranul Detalii. Clickaim pe asociere avize.Bifam pozitiile pe care dorim sa le facturam.(pentru fiecare linie).
La fel procedam pt verificarea notelor contabile.
ehhmmm...sper ca nu am fost prea exhaustiv...succes !
Scris: Joi Feb 04, 2010 10:40 am
de eugen01
2.Avizul fiind document de iesire, va scadea stocul.Pentru verificare Operatii>Listari>Situatie Stocuri sau Operatii>SituatiiListari>FisaArticol
3.La inventar sunt considerate iesite, cum altfel??? (sau poate nu am inteles eu intrebarea dvs.??)
Scris: Joi Feb 04, 2010 10:55 am
de ciudinm
Multumesc pt. raspuns.