Pagina 1 din 1
gestiuni distincte
Scris: Joi Mar 26, 2009 11:48 pm
de martina
Am urmatoarea problema si rog sa ma ajutati. Am o firma comert cu amanuntul care avea o singura gestiune iar din ian 2009 are 2 gestiuni, am pus bifa la "Evaluare marfuri la pret de vanzare pe gestiuni distincte" am creat 2 gestiuni (Fisiere --> gestiuni) am sparat soldurile: 371 = 999 cu soldul la 01.01., în roşu
371.1 = 999 cu soldul la 01.01., în negru
371.2 = 999 cu sold in negru
999 = 378 cu soldul în roşu
999 = 378.1 cu soldul în negru
999 = 378.2 cu sold in negru
999 = 4428 cu soldul la 01.01., în roşu
999 4428.1 cu soldul la 01.01., în negru
999 = 4428.2 cu sold in negru
soldurile s-au dus bine, dar cand am devalidat in urma pe anul 2008 lunile dec si nov, ca am avut ceva de modificat si lucrez la bilant, si am validat lunile iar mi-a dat balanta peste cap pt saga face descarcarea de gestiune la lunile dec, nov 2008 371.1 si 371.2 si nu la 371 asa cum am inregistrat eu facturile.
Care poate sa imi dea o solutie pt ca nu stiu ce sa mai fac, mi-a dat tot peste cap si impozitul pe profit.
Scris: Vin Mar 27, 2009 9:29 am
de balazse
Pai este si normal. Intodeauna daca creezi analitice la un sintetic atunci trebuie sa transferi tot ce a fost pe sintetic pe analitic.
Exemplu:
Faci o salvare de siguranta.
Mergi si creezi gestiunile, precum se creeaza 371.1 si 371.2. In mod normal tu vrei ca ce a fost in 371 sa fie acum pe 371.1.
Mergi la "administrare" -> "intrtinere bd" -> "avansat" -> "modificare cont contabil" (ultimul) -> la cont actual scrii 371, iar la cont nou 371.1 si apesi pe "executa". Astfel nu o sa ai probleme, faze e ca daca mergi inapoi in toate documentele pe care le-ai listat au fost 371, iar acum o sa-ti apara 371.1.
Daca nu am reusit sa te lamuresc sa scrii si incerc altcumva.
Scris: Vin Mar 27, 2009 10:16 am
de martina
Am transferat to ce a fost in sintetic pe analitic la 31.12.2008 din 371 in 371.1. si 371.2 , am inregistrat in ian 2009 , a facut corect descarcarea de gestiune pe ian 2009 , dar problema este : cand am devalidat lunile din urma 2008 si am validat iar , saga mi-a facut descarcarea pe analitic - pt dec, nov 2008 in loc s faca pe sintetic 371 si incepand cu 2009 pe analitic. Mi-a dat tot peste cap . Eu am inteles ca e normal sa imi faca asa dar poate este o solutie sa pun o data unde sa imi descarce pana la dec 2008 pe sintetic 371 si incepand cu 2009 pe analitic.
Scris: Vin Mar 27, 2009 10:25 am
de balazse
Tu ai facut transferul prin nota 371.1=371, nu?
Trebuie sa modifici ca toate inregistrarile facute pe 371 sa-l transformi in 371.1 (asa cum sa ti-am descris mai sus) si daca mergi inapoi ti se va descarca in 371.1.
In mod norma la "fisier" -> "tipuri de articole/servicii" -> la marfa ai pus 371.1 in loc de 371.
Scris: Vin Mar 27, 2009 10:33 am
de martina
Am facut nota dar am si creat gestiuni in Fisier --> Gestiuni (apare in mometul can pun bifa la gestiuni distincte), nu merge asa cum zici pt ca un in 2008 era o singura gestiune 371 iar din 2009 doua , ma duc si modific in loc de 371 pun 371.1 la lunile care le-am devalidat dar problema este ca nu pai pic pe sold la 01.01.2009 pt ca eu cand am facut nota contabila din sintetic - analitic am facut in baza unui invantar pt 371.1 un sold (la un magazin) si pt 371.2 un sold (magazin 2), daca eu modific in urma cu 371.1 ar trebui sa modific toatele lunile din urma de cand tin evidenta in saga 01.01.2007.
As ruga pe cei de la saga poate imi gaseste o metoda de separare a periodei pt gestiuni distincte.
Scris: Vin Mar 27, 2009 10:45 am
de balazse
Nu am reusit sa te fac sa ma intelegi.
Te rog incearca sa faci cum iti zic.
Oricum trebuie sa restaurezi situatia care l-ai avut inainte de a devalida anul 2008.
Cand ai facut acest lucru, mergi si stergi nota contabile 371.1=371, dupa care mergi la "administrare" -> "intrtinere bd" -> "avansat" -> "modificare cont contabil" (ultimul) -> la cont actual scrii 371, iar la cont nou 371.1 si apesi pe "executa" (in urma acestui lucru peste tot unde a aparut o inregistrare pe 371 va aparea 371.1). Dupa care incearca sa devalidezi anul 2008 fa corecturile dorite si vezi daca iti face inchiderea cum trebuie (dupa parerea mea trebuie sa mearga).
Cei de la Saga te pot ajuta daca trimiti mail la ei. Pe forum gasesti doar utilizatori al programului Saga.
Scris: Vin Mar 27, 2009 11:50 am
de martina
Iti multumesc foarte mult , o sa incerc cand ajung acasa, si daca nu te superi te deranjez iar.
Scris: Vin Mar 27, 2009 11:53 am
de balazse
Linistit, nu este deranj.

Scris: Vin Mar 27, 2009 9:33 pm
de martina
Iti multumesc foarte mult , a mers nu mai ca trebuia toate conturile de la marfuri modificate:
607-> 607.1
378 -> 378.1
4428 -> 4428.1
707 => 707.1
plus ca trbuie sa duc din 371.1 in 371.2 soldul la magazinul 2 (371.2) pt ca magazinul 2 functioneaza din nov si eu am inregistrat la global pe 371 si in urma unui inventar facut la 29.02.2009 s-a stabilit soldurile.
Scris: Vin Mar 27, 2009 9:56 pm
de balazse
Ma bucur ca ai reusit, sper ca n-ai avut mult de modificat pe 2008-2009.
Scris: Vin Mar 27, 2009 10:33 pm
de martina
dar nu am avut asa mult de modificat pe 2008, cand am facut "modificare cont cotabil" si executa s-a modificat in toate intrarile din 2008, din 371 in 371.1. am venit doar cu articolele conabile din 371.1 in 371.2 prin diferenta