Firma are un contract de colaborare cu o persoana fizica straina (italian) pentru consultanta si instruire personal, ... adica acesta vine in Romania o data pe luna si instruieste personalul firmei cum sa utilizeze utilajele achizitionate din Italia, si totodata merge si la clientii mei si face acelasi lucru. Pentru acest serviciu firma romana ii deconteaza cheltuielile cu cazarea (la hotel de 4****) , masa, transportul si celelalte servicii de la hotel plus o suma lunara de 800 de EURO, (suma achitata in LEI cand acesta vine in Romania).
Specific ca facturile de la hotel si cele de protocol sunt eliberate pe numele firmei mele.
Trebuie declarat ceva pentru aceste venituri ale lui? .... este conditionat de ceva limitarea cheltuielilor pe care le pot deconta cu sederea lui in Romania?
Va multumesc!
contract colaborare cu persoana fizica straina
Da. I se reţine 16% impozit, ce se va declara în D100 la cod 612 - Impozit pe veniturile obţinute în România de nerezidenţi persoane fizice.
De asemenea se depune D205 pînă pe 28-29 februarie a anului următor celui în care s-a achitat venitul.
De asemenea se depune D205 pînă pe 28-29 februarie a anului următor celui în care s-a achitat venitul.
Cu cât știu mai multe cu atât îmi dau seama că știu prea puțin.
ca veni vorba... pentru premiile (cu valoare > 600lei) acordate de catre un club sportiv, persoanelor straine, se retine impozit ?
Edit: Cred ca am gasit. Se impoziteaza conform art. 115 lit. o) din C.F.
Edit: Cred ca am gasit. Se impoziteaza conform art. 115 lit. o) din C.F.
Tudor Ionescu
Sync your files online and across computers with @Dropbox. 2GB account is free! http://db.tt/tKYjpdq
http://www.ajutorcontabil.tk
http://www.webtags.tk
Sync your files online and across computers with @Dropbox. 2GB account is free! http://db.tt/tKYjpdq
http://www.ajutorcontabil.tk
http://www.webtags.tk