Pagina 1 din 1
taxare inversa
Scris: Mar Aug 18, 2009 9:09 pm
de stoicane
Salut,
Va rog poate ma lamuriti cum sa intocmesc o factura catre un client in insolventa la care folosesc taxarea inversa cf Art 160 2b Cod Fiscal. Scriu pur si simplu pe factura '' taxare inversa ' si pun TVA 0 sau am posibilitatea din program de undeva pt aceasta taxare.
Scris: Mie Aug 19, 2009 12:14 am
de stoicat
Art160Cod Fiscal
,,(3) Pe facturile emise pentru livrările de bunuri prevăzute la alin. (2) furnizorii sunt obligaţi să înscrie menţiunea «taxare inversă», fără să înscrie taxa aferentă............."
Scris: Joi Oct 15, 2009 9:37 pm
de lazurl333
si in contabilitate cum inregistram?tva 0?si in decont?
Scris: Joi Oct 15, 2009 10:01 pm
de paturcai
In decontul de TVA:
- preluarea operatiunii din jurnalul de vanzari in decontul de T.V.A. la randul 9 pentru corespondenta cu rulajul creditor al contului 4427 si la randul
15 (pentru contul 4426
- preluarea operatiunii din jurnalul de cumparari in decontul de T.V.A. la randul 17 pentru corespondenta cu rulajul debitor al contului 4426 (achizitii de bunuri taxabile cu cota de 19%)
Sumele se pot trece (pentru supercontabilitate) in: articole contabile, de mana
Scris: Vin Oct 16, 2009 11:09 am
de floream532
O situatie:
client neplatitor de tva-furnizor platitor tva. tranzactia se face pentru deseuri din plastic. clientul(patronul meu) vine cu 5 facturi de la furnizor pe care scrie taxare inversa, observ pe factura ca in dreptul c.u.i.-ului patronului meu scrie RO...... ii spun patronului meu ca nu este bine ptr. ca el nu este platitor si ca am dedus ca el nu a anuntat furnizorul ca nu este platitor tva. patronul imi spune ca de vreo 2 ani, pentru deseuri se aplica taxare inversa indiferent ca unul este platitor iar celalalt nu este. caut eu peste tot dar...peste tot regula de baza a fost sa fie ambii platitori. ii spun, ma cert un pic cu el, dupa care imi spune sa nu tin cont si sa inregistrez cum trebuie. raspuns din care am dedus ca ceva nu este in regula iar eu nu vreau sa am probleme. ce fac in acest caz?
- am voie sa le inregistrez? cum? eu am inteles de la cineva ca ar trebui date facturile inapoi la furnizor ca sa inscrie tva-ul pe ele. este corect asa?
Multumesc mult!!!
Scris: Vin Oct 16, 2009 12:42 pm
de eugen01
Scris: Vin Oct 16, 2009 12:52 pm
de floream532
Imi cer scuze dar sa stiti ca tot nu am inteles cum trebuie sa inregistrez. am inteles partea cu beneficiarul dar fiind vorba de taxare inversa si al meu neplatitor de tva, eu ce fac cu acele facturi de la furnizor care au venit cu taxare inversa pe ele? cum le inregistrez? am voie/ nu trebuie lamurita situatia?
Multumesc mult pentru intelegere si mii de scuze pentru insistenta

Scris: Vin Oct 16, 2009 8:24 pm
de serbanm815
trebuia sa-i comunicati furnizorului ca nu sunteti platitori de tva.
ii dati facturile originale inapoi si sa va factureze cu tva .
taxarea inversa are efect numai cand ambele firme sunt platitoare de tva.
Scris: Vin Oct 16, 2009 9:51 pm
de floream532
Multumesc mult pentru raspuns!
Asa m-am gandit si eu, i-am spus si nu vrea sa se duca la furnizor fapt ptr. care l-am anuntat ca nu le inregistrez. sa vedem ce face. clar nu este in regula din partea lui iar eu nu vreau sa am probleme.
Multumesc mult,mult,pentru tot ajutorul si rabdarea dumneavoastra!
Scris: Sâm Oct 17, 2009 11:46 am
de eugen01
http://static.anaf.ro/static/10/Anaf/Co ... c150852055
poate daca ii aratati art 160 pct 1 din CF 9(masuri de simplificare) va intelege.
Scris: Sâm Oct 17, 2009 12:00 pm
de floream532
Va multumesc din suflet!!!
Sper ca se va lamuri de data asta. Chiar azi ii spun. Va tin la curent.
Multumesc mult,mult!!!