balanta

Retea, baze de date, salvari, restaurari etc.
Mesaj
Autor
stoicae139
Mesaje: 35
Membru din: Joi Iul 01, 2010 12:00 am

balanta

#1 Mesaj de stoicae139 »

Buna ziua
Va rog ajutor.
Am o societate noua cu solduri in balanta la 31.12.2010.
1.Am selectat data de incepere a programului 01.01.2011
2.Am introdus in cele patru coloane sumele din balanta-toate cele patru coloane au aceleasi sume.(asa am vazut in instructiuni)
3.Am validat.
4.Am introdus operatiuni in luna ianuarie 2011.
5.am inchis luna ianuarie
Data vizualizez balanta lunii ianuarie 2011 nu-mi apar ca sume initiale sumele introduse in balanta de deschidere( ex.cont 1012,121 aveau solduri.
Multumesc.

Avatar utilizator
fagarasa176
Mesaje: 8241
Membru din: Mar Ian 12, 2010 12:00 am
Localitate: ..la mare...la soare
Contact:

Re: balanta

#2 Mesaj de fagarasa176 »

Introduci pe coloanele de D/C precedent
Stiu ca sunt prost, dar cand ma uit in jur prind curaj!

Avatar utilizator
balazse
Mesaje: 24109
Membru din: Vin Iun 20, 2008 12:00 am
Localitate: Satu Mare

Re: balanta

#3 Mesaj de balazse »

Ai bifat la "solduri initiale" cand ai dat vizualizare balanta?

Avatar utilizator
tomac
Mesaje: 25898
Membru din: Sâm Oct 31, 2009 12:00 am
Localitate: Beiuş, Bihor

Re: balanta

#4 Mesaj de tomac »

stoicae139 scrie:Buna ziua
2.Am introdus in cele patru coloane sumele din balanta-toate cele patru coloane au aceleasi sume.(asa am vazut in instructiuni)
Nu ați înțeles ce scrie acolo.
Acolo sunt 2 liniuțe:
- în acest caz, se vor completa, pentru fiecare cont care prezintă sold la 01/01 a anului de începere, coloanele Debit iniţial an, Credit iniţial an, Debit precedent şi Credit precedent cu soldul conturilor la data de 01/01.
- valorile înscrise în cele patru coloane vor avea aceiaşi valoare. - ceea ce înseamnă că ceea ce e pe debit inițial an trebuie să fie și pe debit precedent, iar ceea ce e pe credit inițial an să fie și pe Credit precedent, iar suma valorilor va fi egală pe toate cele 4 coloane
Dacă ați fi respectat ce spune la prima liniuță ar fi fost ok.
Să vă dau un exemplu: să presupunem că aveți capital social vărsat de 1000 lei și sold la casă 1000 lei.
În acest caz veți completa așa
cont 1012 - debit inițial an=0, credit inițial an=1000, debit precedent = 0, credit precedent = 1000
cont 5311 - debit inițial an=1000, credit inițial an=0, debit precedent = 1000, credit precedent = 0
Suma valorilor pe cele patru coloane va fi: 1000 pe fiecare coloană.
Cu cât știu mai multe cu atât îmi dau seama că știu prea puțin.

Avatar utilizator
herganiec
Mesaje: 8220
Membru din: Sâm Oct 31, 2009 12:00 am

Re: balanta

#5 Mesaj de herganiec »

puteati sa validati balanta cu 0 la dec.2010.
apoi introduceati prin operatii->note contabile doar soldurile de pornire:
pt solduri creditoare
nr doc-----cont debit------cont credit---- suma---tip
nc1--------891---------------1012-----------1000---preluare

pt solduri debitoare
nr doc-----cont debit------cont credit---- suma---tip
nc2--------5311---------------891-----------1000---preluare

fară contul 401 si 4111
acestea le introduceti 401 prin intrari pe analitic si contul 891
si similar 4111 prin iesiri pe analitic la clienti.
“Tot ceea ce este necesar pentru ca răul să triumfe, este ca oamenii buni să nu facă nimic.” (Edmund Burke)

dobrina325
Mesaje: 14
Membru din: Mar Ian 05, 2010 12:00 am

Re: balanta

#6 Mesaj de dobrina325 »

balazse scrie:Ai bifat la "solduri initiale" cand ai dat vizualizare balanta?
da

paturcai
Mesaje: 8077
Membru din: Mie Feb 07, 2007 12:00 am

Re: balanta

#7 Mesaj de paturcai »

Si daca ati facut acest lucru care mai este problema?
:shock:
Am vazut viitorul. Nu mi-l permit!

timisescur
Mesaje: 34
Membru din: Joi Aug 25, 2011 11:30 am

Re: balanta

#8 Mesaj de timisescur »

am procedat exact cum ati spus...dar dupa ce validez tot imi pare mesajul "atentie pt activarea meniului tb introdusa balanta de pornire"

e din cauza ca am introdus pe D la 4111 o suma si nu am mai introdus nimic la 4111.1??????

intreb si eu....ca ma dispera problema de cateva zile

paturcai
Mesaje: 8077
Membru din: Mie Feb 07, 2007 12:00 am

Re: balanta

#9 Mesaj de paturcai »

Nu are nicio legatura.
Dupa ce introduceti balanta de pornire prin PRELUARE DATE CONTABILE, VALIDATI-O!
Asta e tot.
Si o sa fiti surprinsa sa constatati ca meniul va aparea.
Am vazut viitorul. Nu mi-l permit!

corjano
Mesaje: 13
Membru din: Lun Dec 24, 2012 1:58 pm

Re: balanta

#10 Mesaj de corjano »

buna ziua.
pana la urma 401 si 4111 le trec pe analitic prin intrari si iesiri, iar la preluari date contabile las sumele totale la 401 si 4111?
sau procedez ca si in help(F1), dupa ce le trec pe analitic modific si in preluari date contabile.
multumesc.

Avatar utilizator
fagarasa176
Mesaje: 8241
Membru din: Mar Ian 12, 2010 12:00 am
Localitate: ..la mare...la soare
Contact:

Re: balanta

#11 Mesaj de fagarasa176 »

Toate se trec pe analitice.
Si la preluari, si la intrari
Stiu ca sunt prost, dar cand ma uit in jur prind curaj!

corjano
Mesaje: 13
Membru din: Lun Dec 24, 2012 1:58 pm

Re: balanta

#12 Mesaj de corjano »

multumesc.

Avatar utilizator
balazse
Mesaje: 24109
Membru din: Vin Iun 20, 2008 12:00 am
Localitate: Satu Mare

Re: balanta

#13 Mesaj de balazse »

Doar la preluarea balantei in prima faza trebuie sa introduci pe sintetic.
De ce?
Deoarece doar dupa validarea balantei de preluare poti crea furnizorii si clientii (adica poti utiliza meniul "furnizori"/"clienti"), iar dupa ce ai introdus partenerii, revii la balanta de preluare, il devalidezi, si introduci soldurile pe partener.
De ce trebui lucrat astfel?
Daca nu procedezi astfel, vei lucra de doua ori, adica o data o sa introduci la preluare balanta analiticele la conturile 401/4111, precum va trebui sa introduci si la "furnizori"/"clienti" partenerii, si cel mai grav este ca poate nu o sa introduci la fel, si atunci pentru furnizorul X ai creat contul 401.12345, iar la furnizori ai trecut 401.54321, astfel nu o sa ai o evidenta corecta.

sangeorzanc
Mesaje: 1
Membru din: Mar Apr 17, 2012 3:13 pm

Re: balanta

#14 Mesaj de sangeorzanc »

Buna seara,
Va rog, daca se poate, sa ma ajutati in rezolvarea urmatoarei probleme:
Am preluat un client in luna noiembrie. Clientul este platitor de TVA si aplica sistemul TVA la incasare.
In momentul in care inchid TVA nota contabila e gresita, in sensul ca ia in calcul doar inregistrarile din noiembrie si decembrie. Iar in jurnale in loc de octombrie ia in calcul rulaj total.
V-ati mai confruntat cu aceasta problema?
Multumesc,

Avatar utilizator
balazse
Mesaje: 24109
Membru din: Vin Iun 20, 2008 12:00 am
Localitate: Satu Mare

Re: balanta

#15 Mesaj de balazse »

Bine ai venit pe forum!
Daca l-ai preluat cu luna noiembrie (data inceperii utilizarii programului) atunci trebuie sa te asiguri ca ai introdus la "intrari"/"iesiri" facturile in sold, iar suma TVA-ului a facturilor din sold este egal cu suma ce ai ca sold final la 4428.TP/4428.TI in meniul "prealuare date contabile".
Daca nu sunt egale programul iti regularizeaza automat evidenta prin nota contabila la inchidere de TVA.

Scrie răspuns