declaratia 394
Re: declaratia 394
Si iar ajungem la interpretari ale textelor legale: ce a vrut oare legiuitorul sa spuna: "cu valoarea cea mai mare a TVA" sau "cu valoarea cea mai mare a cotei de TVA"?
Re: declaratia 394
legat de pagina 8 punctul 1 din declaratie, bifati "da"?
-
- Mesaje: 561
- Membru din: Mie Dec 04, 2013 11:12 am
- Localitate: Bucuresti
Re: declaratia 394
Eu am bifat "Da"
Re: declaratia 394
In ecranul d 394, in partea stanga imi apar toti furnizorii si clientii cu care au existat operatiuni in luna iulie, iar in partea dreapta, daca dau clic pe fiecare furnizor/client exista o coloana unde apare la unii bifa cu tva la altii nu, societatea la care tin contabilitatea este cu tva la incasare. Eu de ex. am o factura catre o soc. care nu aplica tva la incasare insa bifa la tva din respectiva coloana este pusa. Este corect?tomac scrie:1. Refaceți actualizarea chiar dacă e ultima versiune
2. Efectuați o verificare a furnizorilor în Fișiere-Furnizori
3. Actualizați datele în ecranul de generare a D394. Puteți bifa manual în D394 care sunt cu TVA la încasare. În mod normal trebuiau lăsate bifat de la bun început la operarea intrărilor.
Multumesc!
Re: declaratia 394
tobosv790 scrie:Balazse am incercat sa scriu manual la "subsemnatul" in pagina 7 sau 8 cred si nu ma lasa. Ma lasa numai la reprezentant legal. Pe unde as putea completa? Multumesc!
Nici eu nu pot completa manual la Subsemnatul, in pag. 7, nu ma lasa... Cum ati facut?
Re: declaratia 394
Completează pe pag.1, la pct.B datele de identificare reprezentant fiscal/.....
Re: declaratia 394
A functionat, multumesc frumos pt. sugestie, am validat cu succes .
Re: declaratia 394
Am alocata plaja de numere in program , insa in D394 nu mi s-au preluat datele, la pagina 5 am goale toate casutele, am vadidare cu succes cu toate ca este gol acolo..
Re: declaratia 394
Până în octombrie așa și trebuie să fie.
Re: declaratia 394
De acord, multumesc frumos!
Re: declaratia 394
În situaţia în care persoana impozabilă a desfăşurat în perioada de raportare activitate/activităţi definită/definite conform listei disponibile pe portalul ANAF (listă ce poate fi actualizată), indiferent de activitatea preponderentă efectiv desfăşurată în perioada de raportare, declarată la secţiunea 1 lit. A, se vor completa valoarea livrărilor de bunuri/prestărilor de servicii fără TVA, precum şi TVA aferentă, defalcate pe cote (24%, 20%, 19%, 9%, 5%) in declaratia 394 de la 01.07.2016 sau numai de la 01.10.2016?
Multumesc.
Multumesc.
Re: declaratia 394
Nu ai pentru ce. De aceea suntem pe forum, ca sa ne ajutam.zorilam scrie:MULTUMESC Milicar!!!


-
- Mesaje: 561
- Membru din: Mie Dec 04, 2013 11:12 am
- Localitate: Bucuresti
Re: declaratia 394
In perioada iulie-septembrie se declara doar operatiuni cu tva (cartusele A-C) , incepand cu octombrie se vor declara toate operatiunilenasteaf scrie:În situaţia în care persoana impozabilă a desfăşurat în perioada de raportare activitate/activităţi definită/definite conform listei disponibile pe portalul ANAF (listă ce poate fi actualizată), indiferent de activitatea preponderentă efectiv desfăşurată în perioada de raportare, declarată la secţiunea 1 lit. A, se vor completa valoarea livrărilor de bunuri/prestărilor de servicii fără TVA, precum şi TVA aferentă, defalcate pe cote (24%, 20%, 19%, 9%, 5%) in declaratia 394 de la 01.07.2016 sau numai de la 01.10.2016?
Multumesc.
Re: declaratia 394
buna seara
societatea achita chirie pentru sediu unei persoane fizice in baza contractului.
Aceasta plata trebuie sa o declar in 394, asa am inteles , dar cum o preiau in intrari ? Prin "R" contracte ?
multumesc!
societatea achita chirie pentru sediu unei persoane fizice in baza contractului.
Aceasta plata trebuie sa o declar in 394, asa am inteles , dar cum o preiau in intrari ? Prin "R" contracte ?
multumesc!