1. la inregistrarea facturilor de la furnizori, nu se mai tine seama de TVA la incasare si se inregistreaza cu suma totala pe cheltuiala?
monografia este:
628 = 401 valoare totala (inclusiv TVA)?
2. la facturare deasemenea nu mai are importanta momentul incasarii si se plateste TVA colectat indiferent daca se incaseaza sau nu?
monografia este:
411 = 707 val totala
635= 446 TVA(analitic tva de plata)
446 = 5121 plata TVA colectat?
Am vazut ca la configurare societati exista optiunea anulare inregistrare in scopuri de TVA. Daca inregistrez acolo data anularii, facturile urmatoare sunt fara TVA (programul nu stie ca anularea e din oficiu

Va rog sa imi spuneti daca e corect sau sa imi dati sfaturi cum trebuie facut.