ma confrunt cu urmatoarea situatie:
la o societate, platitoare de TVA,in luna septembrie s-a incasat (POS ) venituri pentru care s-a omis marcarea lor pe casa de marcat.
Pentru a colecta TVA acestor venituri, pot emite o autofactura?
Fiind autofactura, Nu se declara in D394, corect?
O parere, va rog!

Multumesc!