nu reusesc sa inteleg de ce programul imi trece o parte din facturile de iesiri in valuta la "scutite cu drept de deducre" iar altele la " scutite fara drept de deducere" ? unele le pune la cod 12, iar unele la cod 17, desi toate sunt scutite cu drept de deducere; nu stiu cum sa mai procedez...le-am devalidat, am validat din nou dar degeaba...vreau sa fac decontul de tva si nu iese bine...pt ca asa cum spuneam nu am iesiri fara drept de deducere
multumesc pt eventuale idei
please, nu inteleg ce se intampla la iesiri valuta ??
Gata, m-am lamurit de ce se intampla asa. Programul face diferenta dupa nationalitatea firmei client; am la iesiri valuta transport international facturat catre firme din Germania ( pe care mi-l trece la SDD) si transport facturat catre firme romanesti, pe care mi-l trece automat la SFDD. Aici fiind vorba despre transport de marfa ce merge la export se factureaza tot cu SDD, insa programul nu are de unde sa stie si mi le trece la SFDD. Nu-mi ramane decat sa modific eu in decontul de tva si in jurnalul de vanzari.