Buna seara,
Am emis o factura de avans pentru un client extern in FGO ,pe care am preluat-o in SAGA. Nu inteleg de ce imi duce factura de avans (419) in jurnal si o preia si in D390.
Puteti sa imi spuneti unde gresesc?
eu le-am declarat, dar am inspectie fiscala pentru rambursarea de TVA, iar inspectorul fiscal a spus ca nu am procedat corect declarand facturile de avans in D390 si sa fac rectificative.
https://static.anaf.ro/static/10/Anaf/l ... 022020.pdf - ii puteti arata instructiunile de completare a D390 ... la pagina 4 spune ca " a) "Livrări intracomunitare de bunuri" - se înscrie suma totală a livrărilor intracomunitare de bunuri scutite de la plata taxei în condiţiile art. 294 alin. (2) lit. a) şi d) din Codul fiscal, pe fiecare cumpărător, pentru care exigibilitatea taxei ia naştere în luna calendaristică respectivă, inclusiv sumele din facturile pentru încasări de avansuri pentru livrări intracomunitare de bunuri, scutite".
.....
27. (1) Pentru avansurile încasate în legătură cu o livrare intracomunitară de bunuri nu intervine exigibilitatea taxei conform prevederilor art. 283 alin. (2) din Codul fiscal. Dacă persoana impozabilă optează pentru emiterea facturii anterior faptului generator de taxă pentru livrarea intracomunitară de bunuri efectuată în condițiile art. 294 alin. (2) din Codul fiscal, inclusiv în cazul încasării de avansuri, exigibilitatea taxei intervine la data emiterii facturii, conform art. 283 alin. (1) din Codul fiscal.
.......
95. (1) Persoana impozabilă nu are obligația de a emite facturi conform art. 319 din Codul fiscal pentru avansurile încasate în legătură cu o livrare intracomunitară de bunuri efectuată în condițiile art. 294 alin. (2) din Codul fiscal.