trecerea la un nou an fiscal
-
- Mesaje: 13
- Membru din: Mar Sep 16, 2008 12:00 am
trecerea la un nou an fiscal
lucrez doar de doua luni cu saga.cum fac trecerea in anul fiscal 2009 ?ma ajuta cineva ?
- danilevicis
- Mesaje: 1737
- Membru din: Vin Ian 05, 2007 1:00 am
- Localitate: Bucovina
- Contact:
daca am sold creditor la 121 in dec 2008
in ianuarie fac nota 121=129 cu suma din creditul lui 121,
cum as putea sa plec in ianuarie curat cu rulajele lunii ianuarie pentru a putea avea in balanta cheia grupa 7 -grupa 6 se gaseste in total sum ale lui 121 creditoare, respectiv debitoare??
Mai este necesara o nota contabila?
in ianuarie fac nota 121=129 cu suma din creditul lui 121,
cum as putea sa plec in ianuarie curat cu rulajele lunii ianuarie pentru a putea avea in balanta cheia grupa 7 -grupa 6 se gaseste in total sum ale lui 121 creditoare, respectiv debitoare??
Mai este necesara o nota contabila?
Cu cat oamenii progreseaza mai mult, cu atat se lovesc de un adversar mai puternic
- teodorg133
- Mesaje: 993
- Membru din: Mar Mar 11, 2008 12:00 am
- Localitate: constanta
1. daca ai avut SC la 121 in 2008, treb la dec. sa faci nota 129 = 106 daca trebuiau rezerve...atat, daca nu treb.rezerve, lasi asa...eventual 121 ii faceai analitic 121.1 cu profit 2008...si 121.2. cu profit 2009, pentru ca in ianuarie ABIA duci pe 121 in 1171...121 = 1171 cu profit nerepartizat (asta daca nu i-ai dat inca o destinatie profitului) si aici e vb de 121.1 adica a lui 2008....danilevicis scrie:daca am sold creditor la 121 in dec 2008
in ianuarie fac nota 121=129 cu suma din creditul lui 121,
cum as putea sa plec in ianuarie curat cu rulajele lunii ianuarie pentru a putea avea in balanta cheia grupa 7 -grupa 6 se gaseste in total sum ale lui 121 creditoare, respectiv debitoare??
Mai este necesara o nota contabila?
2. cand veni inchid luna ianuarie, setezi la setari conturi 121.2 si Saga iti face inchid automata a cl.7 si cl.6 cu rulajele lui ian, direct in 121.2 adica prof lui 2009....si face automat si nota.
asa am facut eu...si cred ca e bine !!

[color=red] "Visează ca şi cum ai trăi veşnic, dar trăieşte ca şi cum ai muri azi, căci nu contează anii din viaţa ta, ci viaţa din anii tăi".
[/color]
http://www.lumeaingerilor.ro/Home/tabid/36/Default.aspx
[/color]
http://www.lumeaingerilor.ro/Home/tabid/36/Default.aspx
Scuze, TeodorG, nu sunt de acord cu tine.
Nu trebuie facute analitice la 121, nu ar avea rost.
Pt.DanileviciS, daca vrei sa ai numai rulajele anului 2009 in ct.121 la TOTAL SUME in balanta pt. a avea cheia de verificare cu cls.7 si 6, ( si eu fac aceasta verificare luna de luna) trebuie sa faci urmatoarele inregistrari :
In decembrie 2008[/b , daca este firma noua, sau a fost pe pierdere pana in 2008 si n-ai constituit rezerve legale 5-20% din capitalul social :
129 = 1061 40 Rezerve legale (200x20%=40)
In ianuarie 2009
Presupunem ca ai avut un profit de 200 lei in 121, si nu l-ai repartizat la dividende:
121 = 129 40
121 = 1171 160
si concomitent
121 = 121 -200 (in rosu)
In acest fel in 2009, in ct.121 la TOTAL SUME vei avea numai sumele din cls.7 si 6 ( mai putin luna ianuarie unde este stornarea).
Eu asa fac la fiecare firma, in fiecare an si am cheie de control, fara sa scad de fiecare data profitul anului trecut din Total sume la ct.121.
La fel se procedeaza si daca in 2008 este pierdere. Ex. 100 lei pierdere in Debit ct.121.
In decembrie - nu se face nici o inregistrare.
In ianuarie 2009
1171 = 121 100
121 = 121 -100 ( in rosu). Si vei avea rulaje totale curate.
Nu trebuie facute analitice la 121, nu ar avea rost.
Pt.DanileviciS, daca vrei sa ai numai rulajele anului 2009 in ct.121 la TOTAL SUME in balanta pt. a avea cheia de verificare cu cls.7 si 6, ( si eu fac aceasta verificare luna de luna) trebuie sa faci urmatoarele inregistrari :
In decembrie 2008[/b , daca este firma noua, sau a fost pe pierdere pana in 2008 si n-ai constituit rezerve legale 5-20% din capitalul social :
129 = 1061 40 Rezerve legale (200x20%=40)
In ianuarie 2009
Presupunem ca ai avut un profit de 200 lei in 121, si nu l-ai repartizat la dividende:
121 = 129 40
121 = 1171 160
si concomitent
121 = 121 -200 (in rosu)
In acest fel in 2009, in ct.121 la TOTAL SUME vei avea numai sumele din cls.7 si 6 ( mai putin luna ianuarie unde este stornarea).
Eu asa fac la fiecare firma, in fiecare an si am cheie de control, fara sa scad de fiecare data profitul anului trecut din Total sume la ct.121.
La fel se procedeaza si daca in 2008 este pierdere. Ex. 100 lei pierdere in Debit ct.121.
In decembrie - nu se face nici o inregistrare.
In ianuarie 2009
1171 = 121 100
121 = 121 -100 ( in rosu). Si vei avea rulaje totale curate.
- teodorg133
- Mesaje: 993
- Membru din: Mar Mar 11, 2008 12:00 am
- Localitate: constanta
???? nu inteleg, de ce nu trebuie analitice la 121 ???petriself scrie:Scuze, TeodorG, nu sunt de acord cu tine.
Nu trebuie facute analitice la 121, nu ar avea rost.
In decembrie - nu se face nici o inregistrare.
In ianuarie 2009
1171 = 121 100
121 = 121 -100 ( in rosu). Si vei avea rulaje totale curate.


[color=red] "Visează ca şi cum ai trăi veşnic, dar trăieşte ca şi cum ai muri azi, căci nu contează anii din viaţa ta, ci viaţa din anii tăi".
[/color]
http://www.lumeaingerilor.ro/Home/tabid/36/Default.aspx
[/color]
http://www.lumeaingerilor.ro/Home/tabid/36/Default.aspx
- danilevicis
- Mesaje: 1737
- Membru din: Vin Ian 05, 2007 1:00 am
- Localitate: Bucovina
- Contact:
Multumesc mult pt raspuns! Si mie mi a spus o contabila de nota 121=121 cu rosu, insa pe mine m-a derutat urmatoarea chestie. Dupa ce facusem nota, la fisa contului in saga (nu fisa sub forma de T, ci fisa contului) contul 121 la sold imi dadea corect suma din ianuarie, insa pe coloana la ultimul rand aparea o suma diferita pe credit (acestea trebuie sa fie egale ca la orice cont). Probabil ca in februarie se regleaza. Oricum mersi, voi face cum ai spus tu, caci faza cu analitice pe 121 mi se pare incurcaturapetriself scrie: 121 = 129 40
121 = 1171 160
si concomitent
121 = 121 -200 (in rosu)
Cu cat oamenii progreseaza mai mult, cu atat se lovesc de un adversar mai puternic
Inregistrarile de care vorbeste PetriselF erau folosite in alte programe de contabilitate si chiar erau recomandate.
TeodorG133 arata inregistrarile intr-un program de contabilitate corect gandit.
Ambele variante sunt corecte cu mentiunea ca acum - avand SAGA - mi se pare complicata inregistrarea lui PetriselF.
Personal lucrez asa cum a scris TeodorG133.
Fiecare alege felul de lucru care i se potriveste, si mai mult de atat, pe CARE-L intelege. Nu putem face inregistrari mecanice daca nu au rezonanta in capetele noastre sau nu ni se explica de ce se fac acele inregistrari.
Repet: ambele variante sunt corecte!
Am lucrat in vechiul program de contabilitate (care era in varianta DOS) asa cum a scris PetriselF.
TeodorG133 arata inregistrarile intr-un program de contabilitate corect gandit.
Ambele variante sunt corecte cu mentiunea ca acum - avand SAGA - mi se pare complicata inregistrarea lui PetriselF.
Personal lucrez asa cum a scris TeodorG133.
Fiecare alege felul de lucru care i se potriveste, si mai mult de atat, pe CARE-L intelege. Nu putem face inregistrari mecanice daca nu au rezonanta in capetele noastre sau nu ni se explica de ce se fac acele inregistrari.
Repet: ambele variante sunt corecte!
Am lucrat in vechiul program de contabilitate (care era in varianta DOS) asa cum a scris PetriselF.
Am vazut viitorul. Nu mi-l permit!
Programul WinMENTOR in care am lucrat nu este in varianta DOS.
Ma intreb cate analitice la ct. 121 trebuie deschise, daca se lucreaza in varianta Teodorg133, adica pt. fiecare an in parte ?
121.1 Profit si pierdere 2007
121.2 Profit si pierdere 2008
121.3 . . . . . .. . 2009, etc.
pt. ca in 1 ianuarie a anului urmator inchiderii exercitiului financiar, ct.121 ramane fara sold.
Ma intreb cate analitice la ct. 121 trebuie deschise, daca se lucreaza in varianta Teodorg133, adica pt. fiecare an in parte ?
121.1 Profit si pierdere 2007
121.2 Profit si pierdere 2008
121.3 . . . . . .. . 2009, etc.
pt. ca in 1 ianuarie a anului urmator inchiderii exercitiului financiar, ct.121 ramane fara sold.
- teodorg133
- Mesaje: 993
- Membru din: Mar Mar 11, 2008 12:00 am
- Localitate: constanta
petriself scrie:Programul WinMENTOR in care am lucrat nu este in varianta DOS.
Ma intreb cate analitice la ct. 121 trebuie deschise, daca se lucreaza in varianta Teodorg133, adica pt. fiecare an in parte ?
121.1 Profit si pierdere 2007
121.2 Profit si pierdere 2008
121.3 . . . . . .. . 2009, etc.
pt. ca in 1 ianuarie a anului urmator inchiderii exercitiului financiar, ct.121 ramane fara sold.
Draga Petriself....nu fi suparacios (oasa...nu stiu sex) din acest motiv, eu am si subliniat ca ASA FAC EU...si fac asta de 30 ani....121 in fiec an, ramane cu 2 analit...cel vechi cu total sume egale, fara sold, cel nou pt anul in curs cu rulaje si sold, care arata EXACT rulajul anului in curs...dupa anul urmator, unul p-leaca (cel vechi)...si tot asa...niciod.nu vor fi mai mult de 2 analit la 121...cel vechi si cel nou....



PS. gata...subject closed...s-a inteles ca amand variantele sunt bune...!!!


[color=red] "Visează ca şi cum ai trăi veşnic, dar trăieşte ca şi cum ai muri azi, căci nu contează anii din viaţa ta, ci viaţa din anii tăi".
[/color]
http://www.lumeaingerilor.ro/Home/tabid/36/Default.aspx
[/color]
http://www.lumeaingerilor.ro/Home/tabid/36/Default.aspx