ajutor bonificatii discount

Mesaj
Autor
eneai123
Mesaje: 31
Membru din: Sâm Oct 31, 2009 12:00 am

ajutor bonificatii discount

#1 Mesaj de eneai123 »

Buna ziua,
Sunt un utilizator al programului de cateva luni, iar astazi am citit mesajele legate de bonificatii si discounturi. De altfel si contabilitate am inceput sa tin tot cam in aceeasi perioada. Problema este ca eu am inregistrat tot (rabaturi, bonificatii, discounturi) in 767. In felul acesta profitul a fost mult mai mare. Credeti ca se mai poate face ceva in acest moment pentru a indrepta situatia?
Va multumesc mult pentru ajutor.

Octavian
Mesaje: 42
Membru din: Lun Iun 13, 2005 11:41 am

#2 Mesaj de Octavian »

Daca nu ai depus inca declaratia privind profitul si nici bilantul, poti face modificari la decembrie.

eneai123
Mesaje: 31
Membru din: Sâm Oct 31, 2009 12:00 am

#3 Mesaj de eneai123 »

Nu am depus nici declaratia privind impozitul si nici bilantul, dar cum credeti ca ar fi cel mai bine sa fac aceste modificari (prin stornare sau in alt mod). Repet, sunt incepator si nu stapanesc foarte bine situatia. Multumesc mult pentru ajutor.

eneai123
Mesaje: 31
Membru din: Sâm Oct 31, 2009 12:00 am

#4 Mesaj de eneai123 »

Va rog frumos, chiar nimeni nu isi mai poate da cu parerea cu privire la cele mentionate mai sus. Daca stiam cum sa rezolv aceasta problema nu as mai fi apelat la ajutorul dumneavoastra. De altfel e ceva in neregula de nu mai intervine nimeni cu un raspuns?
Multumesc mult celor care isi vor da cu parerea.

Avatar utilizator
tomac
Mesaje: 25898
Membru din: Sâm Oct 31, 2009 12:00 am
Localitate: Beiuş, Bihor

#5 Mesaj de tomac »

Prin stornare, în decembrie 2005. Asta pentru a nu modifica toată perioada anterioară.
Cu cât știu mai multe cu atât îmi dau seama că știu prea puțin.

eneai123
Mesaje: 31
Membru din: Sâm Oct 31, 2009 12:00 am

#6 Mesaj de eneai123 »

tomac scrie:Prin stornare, în decembrie 2005. Asta pentru a nu modifica toată perioada anterioară.
Deci pot face inregistrarile urmatoare: :cry:
401 = 767 (in rosu/cu minus)
401 = 378
Precizez ca am discounturi primite de la furnizori si care sunt trecute pe aceeasi factura cu marfa.
Dar, daca sunt corecte inregistrarile de mai sus, atunci intervine o alta problema. Pana pe data de 30.11.2005 societatea a fost neplatitoare de TVA. Automat, discountul pe care eu l-am trecut in 767 cuprinde si TVA. Asadar, este corect sa fac inregistrarea pt perioada pana la 30.11.2006 in felul urmator: :cry:
401 = 767 (in rosu)
401 = %
378
4426
Multumesc mult pt ajutor.

Avatar utilizator
tomac
Mesaje: 25898
Membru din: Sâm Oct 31, 2009 12:00 am
Localitate: Beiuş, Bihor

#7 Mesaj de tomac »

Prima înregistrare este ok. În nici un caz nu poţi înregistra TVA deductibil, cum ai făcut în cea de-a doua înregistrare, întrucât în acea perioadă ai fost neplătitor de TVA, iar articolul contabil are rolul de a corecta o înregistrare eronată făcută anterior intrării ca plătitor de TVA.
Cu cât știu mai multe cu atât îmi dau seama că știu prea puțin.

eneai123
Mesaje: 31
Membru din: Sâm Oct 31, 2009 12:00 am

#8 Mesaj de eneai123 »

Multumesc mult "tomac " pt raspunsurile tale prompte.

Scrie răspuns