Buna ziua,
Sunt un utilizator al programului de cateva luni, iar astazi am citit mesajele legate de bonificatii si discounturi. De altfel si contabilitate am inceput sa tin tot cam in aceeasi perioada. Problema este ca eu am inregistrat tot (rabaturi, bonificatii, discounturi) in 767. In felul acesta profitul a fost mult mai mare. Credeti ca se mai poate face ceva in acest moment pentru a indrepta situatia?
Va multumesc mult pentru ajutor.
ajutor bonificatii discount
Va rog frumos, chiar nimeni nu isi mai poate da cu parerea cu privire la cele mentionate mai sus. Daca stiam cum sa rezolv aceasta problema nu as mai fi apelat la ajutorul dumneavoastra. De altfel e ceva in neregula de nu mai intervine nimeni cu un raspuns?
Multumesc mult celor care isi vor da cu parerea.
Multumesc mult celor care isi vor da cu parerea.
Deci pot face inregistrarile urmatoare:tomac scrie:Prin stornare, în decembrie 2005. Asta pentru a nu modifica toată perioada anterioară.

401 = 767 (in rosu/cu minus)
401 = 378
Precizez ca am discounturi primite de la furnizori si care sunt trecute pe aceeasi factura cu marfa.
Dar, daca sunt corecte inregistrarile de mai sus, atunci intervine o alta problema. Pana pe data de 30.11.2005 societatea a fost neplatitoare de TVA. Automat, discountul pe care eu l-am trecut in 767 cuprinde si TVA. Asadar, este corect sa fac inregistrarea pt perioada pana la 30.11.2006 in felul urmator:

401 = 767 (in rosu)
401 = %
378
4426
Multumesc mult pt ajutor.
Prima înregistrare este ok. În nici un caz nu poţi înregistra TVA deductibil, cum ai făcut în cea de-a doua înregistrare, întrucât în acea perioadă ai fost neplătitor de TVA, iar articolul contabil are rolul de a corecta o înregistrare eronată făcută anterior intrării ca plătitor de TVA.
Cu cât știu mai multe cu atât îmi dau seama că știu prea puțin.