contabilitate pentru firma cu profil IT
contabilitate pentru firma cu profil IT
Buna ziua tuturor! Sunt o contabila la inceput de drum si e prima oara cand scriu pe un forum, asa ca va rog sa aveti toata intelegerea. Am preluat contabilitatea la o firma de IT si sunt in dilema in privinta gestiunii. Fosta contabila inregistra in 301, apoi trecea pe 601, dar cand vindea folosea 704. Iar descarcarea de gestiune...? Problema este ca nici nu stiu cum trebuie facut. Este vorba despre productie sau servicii?
Va rog sa ma ajutati!
Va rog sa ma ajutati!
- teodorg133
- Mesaje: 993
- Membru din: Mar Mar 11, 2008 12:00 am
- Localitate: constanta
Trebuie sa ne dati cateva amanunte, exact cu ce face firma...sa vedem unde se incadreaza....daca dna. folosea conturi de materiale 301 si 601 iar 704 la venituri, inseamna ca erau prestari de servicii.....
[color=red] "Visează ca şi cum ai trăi veşnic, dar trăieşte ca şi cum ai muri azi, căci nu contează anii din viaţa ta, ci viaţa din anii tăi".
[/color]
http://www.lumeaingerilor.ro/Home/tabid/36/Default.aspx
[/color]
http://www.lumeaingerilor.ro/Home/tabid/36/Default.aspx
ce vindeti la clienti le treceti in 371 ca marfa.
704 prestari servicii = manopera..
704 prestari servicii = manopera..
Ultima oară modificat Vin Iul 03, 2009 12:32 pm de către herganiec, modificat 1 dată în total.
“Tot ceea ce este necesar pentru ca răul să triumfe, este ca oamenii buni să nu facă nimic.” (Edmund Burke)
Pentru materialele folosite la reţele, faceţi bon de consum şi înregistraţi pe 704 factura. Realizarea unei reţele este în esenţă o prestare de serviciu. La fel repararea de calculatoare.În cazul reparării mai poate apărea o situaţie. Spre exemplu are placa video defectă şi o înlocuieşte, se poate vinde ca marfă placa video, cu adaos, şi doar manopera va intra pe venituri din prestări.
Dacă vinde componente atunci e comerţ şi acelea le treceţi pe marfă. Dacă asamblează atunci puteţi folosi tot contabilitate specifică activităţii de comerţ, pentru a fi mai simplu, pentru că de regulă suma componentelor e suma finală pe PC.
Dacă vinde componente atunci e comerţ şi acelea le treceţi pe marfă. Dacă asamblează atunci puteţi folosi tot contabilitate specifică activităţii de comerţ, pentru a fi mai simplu, pentru că de regulă suma componentelor e suma finală pe PC.
Cu cât știu mai multe cu atât îmi dau seama că știu prea puțin.
- teodorg133
- Mesaje: 993
- Membru din: Mar Mar 11, 2008 12:00 am
- Localitate: constanta
Subscriu cu Tomac...si, asa cum am spus mai sus, PC care rezulta din asamblarea compon.se vinde ca marfa si atunci folositi 707 iar componentele la intrare vor fi in 301 , cele care intra in asamblarea PC se trec in 371, iar cele care le folositi la div.reparatii , pe bon consum in 601, iar daca prestati div.reparatii folositi 704, manopera pt asamblarea PC va intra in costul marfii....
[color=red] "Visează ca şi cum ai trăi veşnic, dar trăieşte ca şi cum ai muri azi, căci nu contează anii din viaţa ta, ci viaţa din anii tăi".
[/color]
http://www.lumeaingerilor.ro/Home/tabid/36/Default.aspx
[/color]
http://www.lumeaingerilor.ro/Home/tabid/36/Default.aspx
Va mai plictisesc putin, dar vreau sa stiu daca am inteles exact si daca inregistrarile sunt corecte.
Ex: cumpar materiale in val de 1.000 lei.
fac 301=401 (1.000)
apoi fac bon de consum pentru cabluri, priza, etc. 601=301 (500)
sa spunem ca am si o placa de retea de 500 pe care o trec pe marfuri, adica: 371=301 (500).
vand placa de retea cu 1.000 si realizez reteaua cu 1.000 (cabluri, priza, ect. inclusiv manopera)
inregistrez: 4111=707 (1.000)
4111=704 (1.000).
gestiunea pentru marfuri o descarc cu 607=371 (1.000) ? sau trebuie sa calculez K?
Si inca ceva: cum trebuie sa setez SAGA -programul de stocuri?
Va multumesc anticipat!
Ex: cumpar materiale in val de 1.000 lei.
fac 301=401 (1.000)
apoi fac bon de consum pentru cabluri, priza, etc. 601=301 (500)
sa spunem ca am si o placa de retea de 500 pe care o trec pe marfuri, adica: 371=301 (500).
vand placa de retea cu 1.000 si realizez reteaua cu 1.000 (cabluri, priza, ect. inclusiv manopera)
inregistrez: 4111=707 (1.000)
4111=704 (1.000).
gestiunea pentru marfuri o descarc cu 607=371 (1.000) ? sau trebuie sa calculez K?
Si inca ceva: cum trebuie sa setez SAGA -programul de stocuri?
Va multumesc anticipat!
- teodorg133
- Mesaje: 993
- Membru din: Mar Mar 11, 2008 12:00 am
- Localitate: constanta
da, e bine...nu mai faci K, pt ca nu aplici adaos...descarci cu costul marfii...
si cred ca merge cu gestiune global-valorica, dar daca vrei sa tii pe feluri de matreilae, atunci iei Saga stocuri
si cred ca merge cu gestiune global-valorica, dar daca vrei sa tii pe feluri de matreilae, atunci iei Saga stocuri
[color=red] "Visează ca şi cum ai trăi veşnic, dar trăieşte ca şi cum ai muri azi, căci nu contează anii din viaţa ta, ci viaţa din anii tăi".
[/color]
http://www.lumeaingerilor.ro/Home/tabid/36/Default.aspx
[/color]
http://www.lumeaingerilor.ro/Home/tabid/36/Default.aspx
Depinde de tipul evidenţei dorite pentru marfă: doriţi gestiune global-valorică sau cantitativ-valorică. În funcţie de aceasta, vedeţi cum se configurează programul cititnd helpul legat de configurare societăţi precum şi helpul ecranului Gestiuni.
Cu cât știu mai multe cu atât îmi dau seama că știu prea puțin.