eroare declaratia 390

Posteaza aici informatii despre erorile care ti-au aparut.
Încuiat
Mesaj
Autor
pelihacim25
Mesaje: 127
Membru din: Mar Dec 09, 2008 12:00 am

eroare declaratia 390

#1 Mesaj de pelihacim25 »

Buna ziua,
In luna mai am avut o achizitie intracomunitara care a fost preluata corect in Declaratia 300 de la luna mai, dar cand incerc sa generez Declaratia 390 privind achizitiile intracomunitare (trimestrul II) nu imi listeaza nimic si nu stiu ce am gresit,
S-a mai intalnit cineva cu o astfel de eroare?
Multumesc anticipat,

Avatar utilizator
tomac
Mesaje: 25898
Membru din: Sâm Oct 31, 2009 12:00 am
Localitate: Beiuş, Bihor

#2 Mesaj de tomac »

Cerințele pentru generarea D390 sunt:
- intrările şi ieşirile să fie operate prin ecranele de intrări/ieşiri în valută
- să fie operate cu tip "Taxare inversă"
- să se refere exclusiv la bunuri, serviciile nefiind declarate prin D390
- rubrica TVA din tabelul de antet să conţină valoarea TVA ce se înregistrează cu taxare inversă
- terţul de la care sau către care se emite factura, să aibe setată o ţară din UE în nomenclatorul de furnizori sau clienţi.
Dacă respectaţi cumulat toate aceste cerinţe, este imposibil să nu vă genereze declaraţia. Dacă toate condiţiile enumerate de mine anterior sunt respectate şi totuşi nu vă generează declaraţia, trimiteţi o salvare a bazei de date către SAGA explicînd cît mai detaliat problema.
Cu cât știu mai multe cu atât îmi dau seama că știu prea puțin.

popad25
Mesaje: 13
Membru din: Mie Ian 21, 2009 12:00 am

#3 Mesaj de popad25 »

Referitor la decl.390: am fost sa o depun azi si mi-a dat eroare cod operator , sapand mi-am dat seama ca SAGA trece la cod tva si codul tarii "IT" - deci tb sters ca sa nu dea eroare la depunere ....

Spor la treburi !!!!...sa aveti o inchidere de semestru USOARA !!!!!!!!!!!!

Avatar utilizator
balazse
Mesaje: 24109
Membru din: Vin Iun 20, 2008 12:00 am
Localitate: Satu Mare

#4 Mesaj de balazse »

Manualul de utilizare scrie concret:
Vă rugăm, în cazul în care aveţi relaţii cu terţi din afara României, să setaţi obligatoriu:
- ţara
- codul de înregistrare în scopuri de TVA (pentru parteneri din UE)
Codul de înregistrare în scopuri de TVA se va introduce fără simbolul ţării din care provine terţul.
Spre exemplu:
-dacă aveţi un furnizor din Italia ce are codul de înregistrare în scopuri de TVA de forma IT12345, în nomenclatorul de furnizori trebuie să introduceţi la coloana "Cod fiscal" valoarea 12345, iar la ţară obligatoriu IT
- dacă aveţi un furnizor din Austria ce are codul de înregistrare în scopuri de TVA de forma AT U12345, în nomenclatorul de furnizori trebuie să introduceţi la coloana "Cod fiscal" valoarea U12345, iar la ţară obligatoriu AT
De corectitudinea acestor date, depinde modul de generare a jurnalelor de TVA, a decontului şi a declaraţiei informative 390.

Încuiat