in luna mai am primit de la un furnizor o factura de discount in valoare de 256.93 ron.Din neatentie in loc sa o trec la intrari cu -256.93 am trecut-o cu +.In luna iunie cand am facut plata furnizorului am observat gresala

Avand in vedere ca nu am dep[us inca decontul de TVA (platitor lunar )pe luna iunie am stornat factura cu ajutorul butonului STORNO cu data de 30.062009, dupa care am introdus prin articole contabile factura de discount din luna mai in 30.06.2009 cu precizarea ca a fost o operatiune gresita
Operatiunile se vad si in jurnalele de cumparari si DECONTUL DE TVA s-a modificat corespunzator
Va rog sa ma-mi spuneti daca am procedat corect
multumesc
