TVA SERVICII MEDICALE
TVA SERVICII MEDICALE
UN CENTRU MEDICAL INREGISTRAT CA SRL DEVINE PLATITOR DE TVA IN FUNCTIE DE CIFRA DE AFACERI?
-
- Mesaje: 544
- Membru din: Sâm Ian 27, 2007 1:00 am
Am si eu un caz asemanator. Diferenta este insa ca firma nu are cabinet propriu ci presteaza aceste servicii medicale (prin asociatul firmei care este doctor dar nu si salariat si nu are alti salariati) in favoarea unei alte clinici la sediul acesteia.
Dupa textul din Codul fiscal, nu se incadreaza nici la spitale nici la sanatorii, nici la centre de sanatate, nici la dispensare nici la cab si lab medicale, etc...
Dar nu stiu daca se poate incadra la "şi alte unităţi autorizate să desfăşoare astfel de activităţi" ?
Totusi presteaza serv medicale...
Parerei ?
Dupa textul din Codul fiscal, nu se incadreaza nici la spitale nici la sanatorii, nici la centre de sanatate, nici la dispensare nici la cab si lab medicale, etc...
Dar nu stiu daca se poate incadra la "şi alte unităţi autorizate să desfăşoare astfel de activităţi" ?
Totusi presteaza serv medicale...
Parerei ?
"...precum: spitale, sanatorii, centre de sănătate rurale sau urbane, dispensare, cabinete şi laboratoare medicale, centre de îngrijire medicală şi de diagnostic, baze de tratament şi recuperare, staţii de salvare şi alte unităţi autorizate să desfăşoare astfel de activităţi;
Tudor Ionescu
Sync your files online and across computers with @Dropbox. 2GB account is free! http://db.tt/tKYjpdq
http://www.ajutorcontabil.tk
http://www.webtags.tk
Sync your files online and across computers with @Dropbox. 2GB account is free! http://db.tt/tKYjpdq
http://www.ajutorcontabil.tk
http://www.webtags.tk
Buna ziua. O societate care vrea sa-si deschida un depozit, si mai multe magazine in tara de optica. Va importa din Italia. As vrea sa stiu ce TVA se percepe pentru Optica. Si daca mai lucreaza cineva cu asa ceva si ma poate ajuta cu mai multe detalii. Am inteles ca TVA la optica din Italia este 4 %.
Precizez ca este prima data cand incerc sa lucrez cu importul .
Va multumesc.
Precizez ca este prima data cand incerc sa lucrez cu importul .
Va multumesc.
Am o firma cu codul CAEN 8690 Alte activitati referitoare la sanatatea umana. Practic ea desfasoara activitate de intermedieri servicii medicale, astfel ea este contactata de diverse persoane fizice care doresc sa fie tratate,operate in strainatate. Firma respectiva cauta unitatea medicala din strainatate de care are nevoie persoana respectiva.
Dupa ce firma a gasit unitatea medicala, a aflat care sunt costurile de tratament inclusiv cele de avion si cazare incheie cu persoana respectiva din Romania un contract ptr suma de 1000 lei.
I se vireaza suma respectiva in cont dupa care firma plateste toate cheltuielile de tratament, transport, cazare diurna insotitor etc.
Diferenta intre ce a incasat si ce a platit reprezinta venitul firmei.
Va rog f mult pe cei care suneti in masura sa ma ajutati in constituirea unei monografii contabile care sa fie cit mai aproape de realitate.
Firma nu doreste ca respectivul client sa stie cit l-a costat tratamentul si care este comisionul firmei.
Modul meu de gindire
1) la primirea sumei de 1000 lei face factura de avans
4111=419 1000
5121=4111 1000
2) plati ptr client(avion,tratament cazare etc)
461=5121 600 lei
3)La incheierea misiunii se face factura finala
intermedieri servicii medicale cf ctr 1000 lei
decontare avans -1000 lei
rest deplata 0
4)in contabilitate eu inregistrez:
4111=704 400 lei
4111=461 600 lei
419=4111 1000 lei
Deci eu pe venituri inregistrez doar profitul meu care imi ramine.
Mentionez ca nu am ajuns la cifra de afaceri de 35000 euro si nu sunt platitoare de TVA.
Ce se va intimpla cind voi deveni platitoare de TVA?
Multumesc mult celor care se vor incumeta sa-mi dea o mina de ajutor.
Vreau sa va spun ca am consultat f multe persoane cu cunostinte in materie de contabilitate si nimeni nu a stiut sa-mi dea o propunere de monografie ptr acest gen de operatiuni.
Dupa ce firma a gasit unitatea medicala, a aflat care sunt costurile de tratament inclusiv cele de avion si cazare incheie cu persoana respectiva din Romania un contract ptr suma de 1000 lei.
I se vireaza suma respectiva in cont dupa care firma plateste toate cheltuielile de tratament, transport, cazare diurna insotitor etc.
Diferenta intre ce a incasat si ce a platit reprezinta venitul firmei.
Va rog f mult pe cei care suneti in masura sa ma ajutati in constituirea unei monografii contabile care sa fie cit mai aproape de realitate.
Firma nu doreste ca respectivul client sa stie cit l-a costat tratamentul si care este comisionul firmei.
Modul meu de gindire
1) la primirea sumei de 1000 lei face factura de avans
4111=419 1000
5121=4111 1000
2) plati ptr client(avion,tratament cazare etc)
461=5121 600 lei
3)La incheierea misiunii se face factura finala
intermedieri servicii medicale cf ctr 1000 lei
decontare avans -1000 lei
rest deplata 0
4)in contabilitate eu inregistrez:
4111=704 400 lei
4111=461 600 lei
419=4111 1000 lei
Deci eu pe venituri inregistrez doar profitul meu care imi ramine.
Mentionez ca nu am ajuns la cifra de afaceri de 35000 euro si nu sunt platitoare de TVA.
Ce se va intimpla cind voi deveni platitoare de TVA?
Multumesc mult celor care se vor incumeta sa-mi dea o mina de ajutor.
Vreau sa va spun ca am consultat f multe persoane cu cunostinte in materie de contabilitate si nimeni nu a stiut sa-mi dea o propunere de monografie ptr acest gen de operatiuni.
4111/461 = 419 pentru 1.000
5121=4111/461 pentru 1.000
Plati pentru clientul meu;
Cumparare servicii avion, cazare, tratament:
471=401 pentru 600 lei
Plata serviciilor in numele clientului meu:
401=5121 pentru 600 lei
Intocmire factura finala:
1. Servicii medicale cf contract 4111 = 704 pentru 1.000 lei
2. Storno avans cu factura nr....4111=419 pentru -1.000 lei
Total Factura finala ZERO
Inregistrare cheltuiala dupa factura finala:
628 = 471 pentru 600 lei (recunosc cheltuielile dupa emiterea facturii de venituri)
Inchidere prin 121:
628 = 121 pentru 600 lei
121 = 704 pentru 1000 lei
Ce se va intampla dupa ce deveniti platitor de TVA?
Nimic
TVA-ul il va suporta clientul/consumatorul final cum se intampla si acum
Fata de monografia de mai sus va mai aparea inca o inregistrare privind TVA:
Avansul va fi 1.000 lei + TVA = 1.190 lei
4111=419 pentru 1.000 lei
4111=4427 pentru 190 lei
Total avans = 1190 lei
La cumparare de transport si cazare (avionul extern nu contine TVA):
471=401 pentru 600 lei (in cazul de fata consideram ca aveti o prestare de servicu interna la care se adauga TVA de catre furnizorul care va vinde acest serviciu)
4426 = 401 pentru 114 lei
5121=4111/461 pentru 1.000
Plati pentru clientul meu;
Cumparare servicii avion, cazare, tratament:
471=401 pentru 600 lei
Plata serviciilor in numele clientului meu:
401=5121 pentru 600 lei
Intocmire factura finala:
1. Servicii medicale cf contract 4111 = 704 pentru 1.000 lei
2. Storno avans cu factura nr....4111=419 pentru -1.000 lei
Total Factura finala ZERO
Inregistrare cheltuiala dupa factura finala:
628 = 471 pentru 600 lei (recunosc cheltuielile dupa emiterea facturii de venituri)
Inchidere prin 121:
628 = 121 pentru 600 lei
121 = 704 pentru 1000 lei
Ce se va intampla dupa ce deveniti platitor de TVA?
Nimic
TVA-ul il va suporta clientul/consumatorul final cum se intampla si acum
Fata de monografia de mai sus va mai aparea inca o inregistrare privind TVA:
Avansul va fi 1.000 lei + TVA = 1.190 lei
4111=419 pentru 1.000 lei
4111=4427 pentru 190 lei
Total avans = 1190 lei
La cumparare de transport si cazare (avionul extern nu contine TVA):
471=401 pentru 600 lei (in cazul de fata consideram ca aveti o prestare de servicu interna la care se adauga TVA de catre furnizorul care va vinde acest serviciu)
4426 = 401 pentru 114 lei
Am vazut viitorul. Nu mi-l permit!
Multumesc mult Paturca ptr opinie si cred ca varianta ta este mai aproape de adevar decit a mea....dar va trebui ca pe 471 sa-l deschid pe analitic c ptr fiecare client ca sa stiu cit am cheltuit ptr fiecare.Eu initial nu vroiam sa bag pe 628 ptr ca de fapt erau cheltuieli in numele clientului...Daca merg pe varianta ta si satrec prin 704 toata suma , inseamna ca de mult trebuia sa devin platitor de TVA.
Nu stiu cum sa o reglez acum....cred ca o sa merg pina la sf anului pe varianta mea si incepind cu ianuarie 2010 sa merg pe varianta ta.
Mai ne da cineva o opinie?
Nu stiu cum sa o reglez acum....cred ca o sa merg pina la sf anului pe varianta mea si incepind cu ianuarie 2010 sa merg pe varianta ta.
Mai ne da cineva o opinie?