impozit forfetar trim 4 problema negasita pe forum
Nu vreau sa-l supar pe TomaC, dar are dreptate.
Pentru LeonteM:
Introduceti in declaratia 101 in parteaa introductiva datele care se cer legate de venituri si de cheltuieli.
Sau lasati SAGA sa le puna.
Desigur ca in partea introductiva (Capitolul B) veti iesi pierdere.
Competand sectiunea C (punctul II roman) veti descoperi ca nu este chiar asa: adica aveti o pierdere dar sunteti obligati la plata impozitului minim. Tocmai asta incearca tampitul de formular sa scoata de la noi: cat am avut pierdere - daca am avut - si cat am platit si cat mai avem de plata la forfetar.
Dracu' nu-i chiar atat de negru. Incet si cu grija. Faceti babeste ca nu rade nimeni de dvs.
Pentru LeonteM:
Introduceti in declaratia 101 in parteaa introductiva datele care se cer legate de venituri si de cheltuieli.
Sau lasati SAGA sa le puna.
Desigur ca in partea introductiva (Capitolul B) veti iesi pierdere.
Competand sectiunea C (punctul II roman) veti descoperi ca nu este chiar asa: adica aveti o pierdere dar sunteti obligati la plata impozitului minim. Tocmai asta incearca tampitul de formular sa scoata de la noi: cat am avut pierdere - daca am avut - si cat am platit si cat mai avem de plata la forfetar.
Dracu' nu-i chiar atat de negru. Incet si cu grija. Faceti babeste ca nu rade nimeni de dvs.
Am vazut viitorul. Nu mi-l permit!
problema mea nu este la decl.101 ci la modul de cum apare pe saga la impozit profit sumele pe care eu le am trecute acolo si care sunt calculate de saga.septimiuv scrie:in cazul asta, fara suparare, e cazul sa te gandesti daca nu iti place sa faci altceva in viataleontem scrie:multumesc dar tot nu sunt lamurit pe deplin
adica impozitul meu pe primele 3 trim este mai mare decat forfetarul pe tot anul iar la 31.12.2009 am o suma la profitul impozabil la care impozitul pe profit este mai mic decat forfetarul pe anul 2009
un exemplu
impozit profit trim.1+2+3 = 15350 lei
forfetar pe trim.2+3 = 3583 lei
impozit profit pe anul 2009 = 3356 lei
forfetar pe anul 2009 = 5733 lei
problema era eu cum trec in saga diferenta intre 15350 lei si 5733 lei
adica impozitul platit in plus
nu m-am suparat pentru remarca dar chiar nu imi vine in minte cum sa operez in saga nu in declaratia 101
Parea mea ,nu cred ca ati determinat corect impozitul pe profit pe tr.II si III ,dupa metoda clasica ,cu date cumulate de la inceputul anului,diferenta intre impozitul calculat pe 3 tr. si an (3356-15350=-11994 ? )e putin zis ,exagerata.
Ar trebui sa revedeti calculele pe tr. II si III si pt.eventualele diferente sa reveniti cu rectificative, D.710.Asta -i o parere,oricum pe trim IV in contabilitate va trebui sa inregistrati imp.minim de 2150.
Ar trebui sa revedeti calculele pe tr. II si III si pt.eventualele diferente sa reveniti cu rectificative, D.710.Asta -i o parere,oricum pe trim IV in contabilitate va trebui sa inregistrati imp.minim de 2150.
fiind firma de distributie in timpul sezonului se livreaza foarte multa marfa care in luna octombrie se returneaza ( cea nevanduta)
logic ar fi sa recuperez suma care este diferenta intre impozitul forfetar pe tot anul 2009 (5733) si suma declarata si platita de primele 3 trim.
(15350)
eu asa gandesc
va rog corectatima
logic ar fi sa recuperez suma care este diferenta intre impozitul forfetar pe tot anul 2009 (5733) si suma declarata si platita de primele 3 trim.
(15350)
eu asa gandesc
va rog corectatima
Dupa mine,n-am facut pt.mine nici o D.101,dar v-am expus datele Dvs.pe D.101 in cap.II, D.101 listata din program finantea stfel:
-rd.1........3356
-rd.3......15350(daca pe tr.II si III nu se datoreaza impozit minim )
-rd.8....- 11994(in rosu )
-rd.9........2150
-rd.11......2150
-rd.12.....11994
-rd.13.2.....9844,
de unde rezultulta :
1.inregistrarea imp.pe profit tr.IV ,ce se inreg prin program ,ecran inchidere luna ,la validare calcul impozit pe profit (daca nu s-a schimbat ceva la program ,eu sunt pe ver.345 ),691=441 cu 2150
2.Dif din regularizare ,de recuperat final in suma de 9844 lei ,eu as face in operatii->articole contabile inregistrarea 691=441 cu rosu 9844 lei.
Timp mult de gandire n-am avut ....stau rau cu lucrul...dar poate sunt si alte pareri.
-rd.1........3356
-rd.3......15350(daca pe tr.II si III nu se datoreaza impozit minim )
-rd.8....- 11994(in rosu )
-rd.9........2150
-rd.11......2150
-rd.12.....11994
-rd.13.2.....9844,
de unde rezultulta :
1.inregistrarea imp.pe profit tr.IV ,ce se inreg prin program ,ecran inchidere luna ,la validare calcul impozit pe profit (daca nu s-a schimbat ceva la program ,eu sunt pe ver.345 ),691=441 cu 2150
2.Dif din regularizare ,de recuperat final in suma de 9844 lei ,eu as face in operatii->articole contabile inregistrarea 691=441 cu rosu 9844 lei.
Timp mult de gandire n-am avut ....stau rau cu lucrul...dar poate sunt si alte pareri.