Am urmatoarea situatie.
firma e platitoare de tva lunar si are achizitii intracomunitare.
in noiembrie a achizitionat niste bunuri intracomunitar, dar factura am primit-o in ianuarie dupa ce am depus decontul pe noiembrie 2009. puteam zice ca factura am primit-o in decembrie, dar are si cmr cu data urmatoare facturii.
daca in decontul din decembrie o trec la regularizari, nu va mai da bine in 390 ca aceasta declaratie nu cuprinde regularizarile din decont.
As putea totusi sa o introduc in decembrie si sa o declara in decontul de decembrie. Dar e corect?
De asemenea un caz la o firma cu aceeasi situatie la decont, am o diferenta la pret de vanzare lucru ce va trebui sa il trec la regularizare, la fel nu apare regularizarea in decont, cum procedez?
va multumezsc si spor la treaba sa aveti, colegilor.
