ma confrunt cu urmatoarea problema:
dupa ce ieri am stat la Finante pentru depunere declaratii -la un codoi de "TZ" metrii si vreo 3 ore, cand ajung in firma ma asteapta o frumusete de factura pe ...DECEMBRIE

Eu tocmai ce depusesem decontul de TVA. Ce ma sfatuiti sa fac, o inregistrez in decembrie si cuprind TVA-ul facturii la rubrica regularizari pe decontul din ianuarie sau o inregistrez direct in ianuarie si o pun pe cocoana care mi-a adus factura sa semneze pe spatele ei ca a adus-o chiar in 25 ianuarie? In primul caz, la un control, nu va mai coincide jurnalul de cumparari initial cu ce voi avea dupa ce introduc factura. Cat de problematica ar fii? Oricum si 394 ar trebui refacuta...