buna ziua ,
ma poate ajuta cineva cu modul inregistrarii facturii in agentie de turism?
in programul vechi inregistram astfel :
1)in jurnal cumparari
462 = 401 1400 lei (val bilet facturat de prestator)
total B.O.T.=1500 lei
4428 = 4427 15.97 lei(tva aferent diferentei dintre val bilet facturat de prestator si B.O.T.)
2) in jurnal de vanzari
411 = 462 1400 lei (val bilet facturat de prestator)
total B.O.T.=1500 lei
411 = 704 84,03 lei (venitul agentiei )
411 = 4428 15,92 lei (tva aferent venitului agentiei)
la sf exercitiului in 462 este zero si celelalte conturi se inchid pe masura ce se face plata si incasarea B.O.T.
in programul vechi aveam un programel in care inregistram toate acestea , aici unde le pot gasi sau cum pot sa fac inregistarile :
in articole contabile ? sau unde ?
am programul saga din ian 2010 si sunt ffffffff incantata de el pentru toate celelalte tipuri de prestatii , cred ca si aici trebuie sa fie o solutie .Va multumesc pentru sprijin !
cum inreg in cont facturi cu regim special in turism ?
-
- Mesaje: 28
- Membru din: Mar Ian 05, 2010 12:00 am
Intrebare : de ce prin 462?
1.Din moment ce exista factura, inregistrarea trebuie facuta prin intrari.(numai asa va fi prinsa in JurnaluldeCumparari).(401= 628-alte servicii;doar o sugestie)
2.Daca emit factura de vanzare , o emit prin Iesiri (numai asa va fi prinsa in JurnaluldeVanzari).(cont corespondent 4111=704;doar o sugestie)
3.Incasarea prin JurnaluldeBancaCasa.
o simpla parere
nu cunosc regimul agentiilor de turism dar banuiesc ca se ocupa cu servicii...
1.Din moment ce exista factura, inregistrarea trebuie facuta prin intrari.(numai asa va fi prinsa in JurnaluldeCumparari).(401= 628-alte servicii;doar o sugestie)
2.Daca emit factura de vanzare , o emit prin Iesiri (numai asa va fi prinsa in JurnaluldeVanzari).(cont corespondent 4111=704;doar o sugestie)
3.Incasarea prin JurnaluldeBancaCasa.
o simpla parere
nu cunosc regimul agentiilor de turism dar banuiesc ca se ocupa cu servicii...

-
- Mesaje: 28
- Membru din: Mar Ian 05, 2010 12:00 am
multumesc pt raspuns , si 628 nu ar trebui sa fie in debit initial ?
si 462 pt ca sunt niste creditori care nu inreg chelt pt ei , deoarece agentia intermediaza biletul si ea nu se incarca cu tva-ul din 4426 din fact emisa de catre hotel , pensiune , si nici la facturarea serviciului nu se incarca cu tva-ul din 4427, ci doar cu venitul si tva-ul aferent comisionului .practic atat are ea beneficiu . va multumesc pentru promtitudinea raspunsurilor si interpretati ca un compliment ca atunci cand am postat intrebarea exact la dvs m-am gandit ca s-ar putea sa-mi raspundeti , deci am o intuitie buna .numai bine !
si 462 pt ca sunt niste creditori care nu inreg chelt pt ei , deoarece agentia intermediaza biletul si ea nu se incarca cu tva-ul din 4426 din fact emisa de catre hotel , pensiune , si nici la facturarea serviciului nu se incarca cu tva-ul din 4427, ci doar cu venitul si tva-ul aferent comisionului .practic atat are ea beneficiu . va multumesc pentru promtitudinea raspunsurilor si interpretati ca un compliment ca atunci cand am postat intrebarea exact la dvs m-am gandit ca s-ar putea sa-mi raspundeti , deci am o intuitie buna .numai bine !