am din nou o pb asta e bafta incepatorilor , si chiar daca mi-a recomandat cineva sa utilizez manualul , tot mai usor e prin puterea exemplului

1. unde constitui soldurile client/furnizor la preluarea de pe un alt program ?
am introdus soldurile client/furnizor pe analitic in configurare societate , si dupa aceea am lucrat noe si dec sa pot sa ma verific sa vad daca am inteles cum sa-l utilizez pe saga . la sf lunilor si noe si dec am soldurile pe care le-am introdus initial nesoldate , deoarece le-am introdus la global si nu le-a scazut . am introdus valoarea de plata / incasat , nu pe componenta facturii

2. am o chitanta pe care am inregistrat-o de la un furnizor si nu am avut fatura , am inreg factura ma tarziu , in sold aveam D 401 mai mare decat credit , dupa ce am introdus fact soldul contabil este zero dar factura respectiva apare ca si cum ar fi de plata .
va multumesc !