
atribut fiscal - furnizori si clienti
Eu tot sustin aceasta idee.
De ce?
Mi se pare normal ca in cazul in care emit o factura (sunt inregistrat in scopuri de TVA) pentru o societate din UE (care la fel este inregistrat in scopuri de TVA) pe langa codul fiscal sa-i apara si atributul fiscal (ex: HU, SK, DE etc.). Pana la urma si noi cerem acest lucru cand ne emit ei o factura. Daca scriu aceste date la configurarea partenerilor la cod fiscal atunci nu imi iese declaratia 390, adica mi le trece in plus la cod operator. Asta inseamna ca de fiecare data cand doresc sa fac declaratia 390 trebuie sa modific la fiecare partener la care am livrat sau am achiztionat produse.
De ce?
Mi se pare normal ca in cazul in care emit o factura (sunt inregistrat in scopuri de TVA) pentru o societate din UE (care la fel este inregistrat in scopuri de TVA) pe langa codul fiscal sa-i apara si atributul fiscal (ex: HU, SK, DE etc.). Pana la urma si noi cerem acest lucru cand ne emit ei o factura. Daca scriu aceste date la configurarea partenerilor la cod fiscal atunci nu imi iese declaratia 390, adica mi le trece in plus la cod operator. Asta inseamna ca de fiecare data cand doresc sa fac declaratia 390 trebuie sa modific la fiecare partener la care am livrat sau am achiztionat produse.
- danilevicis
- Mesaje: 1737
- Membru din: Vin Ian 05, 2007 1:00 am
- Localitate: Bucovina
- Contact:
-
- Mesaje: 17
- Membru din: Mar Aug 05, 2008 12:00 am
Da, e f. bine.
Si eu mai propun ceva, daca gresesc va rog sa ma atentionati..poate voi va descurcati bine cu furn. si clientii.
Programul e mai mult decat satisfacator, dar situatiile la furnizori si clienti pentru mine sunt o nebunie. Niciodata nu imi dau cu ce am in soldurile din balanta.
Dupa cate ati vazut s-a modificat ceva de curand , dar ce era inainte de asta ptr. mine era mult mai bine.
Acum de ex. cand ma uit pe Neachitat final din Sit. generala vad un sold iar cand intru individul vad cu totul altceva . A disparut coloana cu Neachitat care ptr. mine era destul de elocventa si ce sa mai zic ca am ajuns sa nu mai inteleg nimic din situatiile astea.
Daca voi va descurcati mai usor va rog sa-mi spuneti unde gresesc. Poate nu fac ceva bine. Multumesc f. mult
Si eu mai propun ceva, daca gresesc va rog sa ma atentionati..poate voi va descurcati bine cu furn. si clientii.
Programul e mai mult decat satisfacator, dar situatiile la furnizori si clienti pentru mine sunt o nebunie. Niciodata nu imi dau cu ce am in soldurile din balanta.
Dupa cate ati vazut s-a modificat ceva de curand , dar ce era inainte de asta ptr. mine era mult mai bine.
Acum de ex. cand ma uit pe Neachitat final din Sit. generala vad un sold iar cand intru individul vad cu totul altceva . A disparut coloana cu Neachitat care ptr. mine era destul de elocventa si ce sa mai zic ca am ajuns sa nu mai inteleg nimic din situatiile astea.
Daca voi va descurcati mai usor va rog sa-mi spuneti unde gresesc. Poate nu fac ceva bine. Multumesc f. mult
Desi aceste topic nu este pentru probleme, ci pentru propuneri o sa incerc sa descriu cum verific situatia furnizori si clienti.
De exemplu intrii in situatie funrizori. "Neachitat final" reprezinta soldul contului, iar "Neachitat la zi" iti arata soldul situatiei pe care il ai.
Daca "neachitat la zi" nu este scris ingrosat atunci este egal cu "neachitat final" (soldul contului). In caz contrar nu s-au facut asocierile intre facturi si plati, adica trebuie sa mergi si sa asociezi plata cu factura, dupa care iesi din "situatie furnizori" si revii (nu stiu de ce este nevoie de acest lucru, dar se pare ca doar asa face o "reindexare" a datelor) si vei avea supriza ca cele doua solduri sunt egale.
In cazul in care "neachitat final" (si se mai intampla) sa fie negativ in acest caz "neachitat la zi" o sa fie zero, deoarece plata in plus nu are la ce sa asocieze.
Daca nu am reusit sa intelegi sa-mi zici si o sa incerc o alta metoda de a explica.
De exemplu intrii in situatie funrizori. "Neachitat final" reprezinta soldul contului, iar "Neachitat la zi" iti arata soldul situatiei pe care il ai.
Daca "neachitat la zi" nu este scris ingrosat atunci este egal cu "neachitat final" (soldul contului). In caz contrar nu s-au facut asocierile intre facturi si plati, adica trebuie sa mergi si sa asociezi plata cu factura, dupa care iesi din "situatie furnizori" si revii (nu stiu de ce este nevoie de acest lucru, dar se pare ca doar asa face o "reindexare" a datelor) si vei avea supriza ca cele doua solduri sunt egale.
In cazul in care "neachitat final" (si se mai intampla) sa fie negativ in acest caz "neachitat la zi" o sa fie zero, deoarece plata in plus nu are la ce sa asocieze.
Daca nu am reusit sa intelegi sa-mi zici si o sa incerc o alta metoda de a explica.
Avand in vedere ca declaratia 390 trebuie depus lunar ar fi binevenite introducerea sugestiei propuse.
Sincer nu mi se pare normal ca in fiecare luna sa modific codul fiscal pentru furnizorii/clientii de la care am facut aprovizionare sau i-am livrat, ca sa se genereze corect declaratia 390, dupa care sa le modific inapoi sa fie corect pe factura.
Sincer nu mi se pare normal ca in fiecare luna sa modific codul fiscal pentru furnizorii/clientii de la care am facut aprovizionare sau i-am livrat, ca sa se genereze corect declaratia 390, dupa care sa le modific inapoi sa fie corect pe factura.
Re: atribut fiscal - furnizori si clienti
Mai sustin o data propunerea. 

Re: atribut fiscal - furnizori si clienti
sustin si eu propunerea
Re: atribut fiscal - furnizori si clienti
Mai sustin o data propunerea.
Re: atribut fiscal - furnizori si clienti
mai sustin si eu o data propunerea